您好,操作如下: 1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,您點(diǎn)擊“報(bào)表信息填寫”打開對應(yīng)報(bào)表→“稅款計(jì)算”右邊小三角“減除費(fèi)用扣除設(shè)置”,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:您關(guān)閉錯(cuò)誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
好的,謝謝老師,我來按照您的提示操作!
可以了,謝謝老師!
老師申報(bào)失敗是什么原因?
沒看到有更正申報(bào)界面?
同學(xué)你好 什么原因申報(bào)失敗
提示上期也申報(bào),老師找不到更正申報(bào)的界面
那就是你上期未申報(bào) 先要把上期申報(bào)了 你把上面的所屬期改成上月
提示:上期已經(jīng)申報(bào)不能重復(fù)申報(bào) 找不到更正申報(bào)界面
老師你看,顯示六月已申報(bào),不能重復(fù)申報(bào),到哪里找到更正申報(bào)界面
同學(xué)你好 這里是更正申報(bào)的地方
你好老師我的怎么沒有
你本月都沒申報(bào) 怎么會(huì)有更正申報(bào) 只有申報(bào)成功了才有更正申報(bào)
我現(xiàn)在是要更正六月份的申報(bào)表
現(xiàn)在報(bào)七月份就提示說上一屬期末按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
六月份已經(jīng)申報(bào)成功了就是沒有累計(jì)數(shù),當(dāng)時(shí)申報(bào)沒注意看,因?yàn)閾Q了一臺(tái)電腦操作的
現(xiàn)在七月份申報(bào)不了,發(fā)送申報(bào)都是灰色的點(diǎn)不動(dòng)
你第二步就顯示沒有成功計(jì)算啊 計(jì)算的時(shí)候點(diǎn)擊更新 先點(diǎn)綜合所得申報(bào)-再填收入及減除-稅款計(jì)算-重新計(jì)算-申報(bào)表報(bào)送,今天8月9號(hào)申報(bào)的是7月所屬期6月份工資 ,你今天應(yīng)該申報(bào)上面數(shù)字是7月的,如果你6月所屬期申報(bào)有問題,你切換到6月去更正申報(bào)
六月份申報(bào)的更正不了,提示申報(bào)失敗
是不是要去大廳更正才可以
如果你在自然人系統(tǒng)里面始終無法更正的話,那你就去大廳更正。
只能去大廳,搞了半天不行,謝謝老師耐心回復(fù)!感謝!
不客氣同學(xué),祝您工作順利。