你好,處置固定資產的時候開票額,本來就不計入收入,應當計入固定資產清理科目核算 有固定資產處置的情況下,(增值稅申報的收入與所得稅的收入)不一致是正常的
老師,處理固定資產是是凈損失了,所以不反應收入 ,報表上要填寫未開票收入,反應稅金 ,次月報稅是營業收入的累計數與賬面上的收入不一致,就剛剛好多了處理固定資產的未開票收入,這個我要怎么處理
老師早上好,我遇到一個問題,就是我在處置固定資產的時候開票額不計入收入科目,造成賬上的收入總額和稅務局的收入不一致,這種情況怎么處理
老師請問一下,我們單位的固定資產處置了,在會計上列入了固定資產清理科目,同時產生了處置收益,在會計角度是列入為固定資產清理的作為沖減項,但是如果我列入了固定資產清理,那我報企業所得稅的營業收入這一欄就少了處置部分的收益,與我的增值稅申報數不一致,這樣就要怎么處理呢
老師好,賣了固定資產要開增值稅發票,會計上科目走的固定資產清理,但是申報稅種的時候提示增值稅收入和企業所得稅收入不符,怎么處理
處置固定資產,導致增值稅報表收入和利潤表不一致,這個怎么處理,我看之前回復的是把固定資產清理計入其他收入?我處置的虧損的,也這樣處理?最后固定資產清理科目余額怎么處理
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
不會引起稅務局注意嗎
你好,即使引起注意,能說明其中原因,也是沒有問題的?
好的,謝謝老師,頭一回遇到這種問題
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。