您好,自產產品用于連續生產非應稅消費品,移送時需要交消費稅;增值稅連續生產時不繳,銷售時再交。
自產應稅消費品連續生產應稅消費品應交消費稅。 為什么
自產自用用于連續生產非應稅消費品,移送時為什么交消費稅,它不是非應稅嗎?
老師消費稅納稅人自產自用的應稅消費稅用于連續生產應稅消費品的不繳納消費稅,移送是繳納消費稅。連續生產的時候分應稅和非應稅消費品,應稅和非應稅移送時交不繳納消費稅怎么區分?
為什么納稅人自產自用的應稅消費品,用于連續生產非應稅消費品移送時征收消費稅
自產產品用于非應稅項目視同銷售,要交增值稅,那為什么自產應稅消費品用于加工非應稅消費品不交增值稅呢?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~