你好,一般納稅人還是小規模的。
企業將自有廠房出租,承租方都要交什么稅?
出租廠房給別人,免租金的。出租方要交什么稅,承租方要交什么稅。
廠房出租怎么交稅?都交什么稅?
工廠租的廠房應該怎么交稅,交什么稅?
老師好,廠房租金收入都要交什么稅種?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
小規模納稅人
增值稅5%,附加稅6%,印花稅千分之一減半,所得稅根據利潤,房產稅6%,土地使用稅根據面積乘以單價/2 開普通發票,季度45萬可以免增值稅附加稅。
按租金的金額嗎?附加稅是什么稅?
你好,增值稅按不含稅的金額繳納, 附加稅包含城建稅、地方教育附加,它是按照增值稅來的。
租出去什么時候交稅
小規模的按季度申報的,季度結束的次月申報就可以啊。
房產稅是什么時候交?
之前交土地使用稅,租出去還需要另外交土地使用稅嗎?
你是按季度申報的,還是按什么申報的?你看一下你的稅種認定里面,土地使用稅照樣申報的,需要正常交,不管出租還是自己使用,只要是自己的房屋都需要交。
那出租記賬怎么記賬交稅怎么記賬?我們之前一直按季度申報,土地稅一直半年交的呢,如果交過了出租房屋就不用交了吧。
借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,如果是按月的做,這個土地使用稅正常繳納就可以的,不管你出租還是自用,都是一樣交稅的。
借主營業務成本貸累計折舊。
房產稅,和附加稅怎么記賬?是主營業務收入還是其他業務收入也行?哪個借主營業務成本貸累計折舊
借稅金及附加貸應交稅費、房產稅、土地使用稅附加稅, 借應交稅費、房產稅、土地使用稅附加稅貸銀行。
主營是什么的 你每個月的房屋折舊就是
我是出租方是借銀行存款吧。就是廠房出租給工程方。
出租也需要折舊嗎?怎么折舊?
承租人支付給出租方,出租方收錢
就是土地是和土地局簽完合同后蓋的廠房,蓋完廠房現在直接準備出租
你好,出租也需要折,就是自己的房屋都需要折舊的,原值減去殘值,這個余額除以12除以20,這個就是一個月的折舊金額。