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(1)2017年10月,和正公司開始自行建造一棟寫字樓。在2018年建設期間,和正公司共領用工程物資1800萬元;領用本企業自產的庫存商品一批,成本150萬元,計稅價格200萬元;另支付在建工程人員薪酬550萬元。?借:在建工程? ?1800 ? ?貸:工程物資? ? 1800 借:在建工程? ? ?700  ? ?貸:庫存商品? ? ? ? ? ?150 ? ?  應付職工薪酬? ? 550? 借:投資性房地產? ?2500    ? 貸:在建工程? ? ? ? ? 2500 老師,他建造寫字樓時領用自產的庫存商品,為什么不貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),題目中說了這批自產庫存計稅價200萬?

2022-08-08 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 13:44

學員你好,因為自建寫字樓可以扣除,先交銷項在做進項扣除沒意義

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快賬用戶9003 追問 2022-08-08 13:51

請老師說具體一點比較笨

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齊紅老師 解答 2022-08-08 13:53

意思就是先做銷售交銷項稅吧,然后是不是交的可以扣除,也就是自己給自己開發票

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學員你好,因為自建寫字樓可以扣除,先交銷項在做進項扣除沒意義
2022-08-08
學員您好,本題雖然是建造寫字樓,但領用的庫存商品是本企業自產的,當初自產的庫存商品形成產品后沒有進行進項稅額抵扣,因此領用時,自然不用考慮進項稅額轉出;除非是領用外購的商品,當初外購的做過進項稅額抵扣,那么領用時才需要進項稅額轉出
2020-11-20
你好,請問你想問的問題具體是?
2022-09-07
你好,學員,題目不完整的
2022-11-22
同學您好,正在為您解答,請稍等。
2022-11-27
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