可以的,直接按照你自17萬來確認庫存商品就可以的。
你好,老師,供貨方要求我們每年的進貨金額累計達到十萬元就給我們三萬元的貨物返利,這三萬元不是現金返利,是以3萬元的貨物返給我們,比如,我們進貨滿10萬元后,供貨方就再發3萬元的貨給我們。
老師,你好 我們公司給客戶提前開了一張票6萬多,但他沒有拿貨,開始別的單位打錢到我們賬戶以后,他讓我們返還回去,但過了一兩個月他說這筆錢以后沖抵貨款,這樣就不算虛開發票吧
老師 我們有業務付給對方3萬,對方給我們返利3仟元。都是公對公轉的。這月怎么開發票?對方可以直接開返利后的發票嗎?30000-3000=27000萬。這樣怎么做賬呀?
老師,你好。我公司向供貨方拿貨,我們拿了50萬的貨,他們給我們3000元的返利。然后他們說就給我們開47萬的發票。可以這樣的嗎?那這個3千元的返利我該如何記賬?
老師我們公司購買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個優惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開紅字銷項發票給他們對應的返利金額,他們開紅字進項給我們一樣的金額,但是這個錢不流轉,他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開票要怎么入賬
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
但是我預付賬款上余額是貸方50萬,實際我只收到47萬發票。這個分錄我要怎么做才能平呢?謝謝老師指教
你好,預付了50萬,對方只收你47萬,這3萬可以以后抵扣的,借庫存商品貸預付賬款47萬以后他還給你貨物
好的,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快。