在嗎老師
老師,你好,我21年8月有出售4個面罩,當時還沒有收到進項發票,是暫估入價,結轉成本了,后來是發票回來價格是低的,我就沖了暫估,按發票金額入賬,現在導致庫存是負數,要怎么在2022年調整,影響匯算清繳嗎?
你好好老師,我采購入庫,暫估入賬的時候價格估高了,然后也出庫了,真正開票入賬后現在的結存是負數,我做個入調整單的話憑證分錄怎么寫
老師,我們這個采購合同是1月的,但是當時才發貨了3600盒,然后到現在都沒有開發票過來,但是我們3月已經開了很多發票出去了,庫存已經是負數了,那就算是現在開發票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經是負數了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我庫存是負數了?那暫估入職的分錄怎么做啊?
老師,你好,我10月暫估入庫柴油的金額是429378.4元,出庫也是429378.4元,11月發現當時入庫金額寫成價稅合計了,出庫也多出了49397.52元,那這個怎么做調整呢,憑證怎么寫
老師你好,我們上個月暫估入賬了原材料,正常銷售開票,結轉了銷售成本,本月沖紅了暫估入庫原材料的憑證,銷售憑證以及上月結轉成本的憑證,然后重新入庫了原材料,重新做了銷售憑證,結轉成本,導致本月利潤虛高了怎么辦
老師,問個合同問題,有1筆貨款是分2次支付,2月和3月給同一家供應商匯了預付款,因為當時總金額未定也沒簽合同,在4月供應商把多余的貨款退回來了,這個合同我該按那個金額去做合同啊?
老師 我是個體工商戶 我們有個變壓器 ,供電公司給我們開出專票 13個點 這個電不是我們自己用 是另外一家公司用 我們再按照含稅金額給對方公司開票 但是開出來的票是普通發票 1%,這樣會有一個差額 這算我們的收入嗎 可是我們沒有多收一分錢
400萬利潤怎么籌劃所得稅
老師,請問內資和外資都是小規模納稅人,也都是小微企業,企業所得稅是一樣的嗎?
為什么是5000減掉供電車間的200呢?
您好老師:單位采購合同每一批做5000噸,但實際購入數量超出100—300噸左右,可以嗎?有什么問題嗎?
老師,我們公司之前提取的備用金太多啦,我賬上最多留多少現金,其余的我做成借款掛其他應收款時金額太大會有風險嗎?
請問老師,甲單位是保安派遣公司,2023年與A公司 B公司 C公司,分別簽訂了派遣合同金額分別是4萬 5萬 6萬,按照權責發生制原則,在2023年確認了收入,但是2024年3月,這三家公司分別都解除了合同,請問甲單位怎么做賬呢?
請問老師,酒店的客房房費里包含的早餐屬于客房部的收入還是餐飲部的收入?
我想練習1月份報稅實操,用的手機,去哪里練習呢
在的同學,我再看你的問題
同學你們要根據收入的采購票沖暫估
采購發票開的時候已經紅沖完了,但是紅沖之前已經做了出庫了,
采購發票來的時候已經紅沖完了,但是紅沖之前已經做了出庫了
那就是你們實際出庫存多了,同學