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可抵扣暫時性差異,為什么不是用3000-260為基數來計算呢?3000+260不是成了應納稅暫時性差異了嗎?

可抵扣暫時性差異,為什么不是用3000-260為基數來計算呢?3000+260不是成了應納稅暫時性差異了嗎?
2022-08-07 22:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-07 23:01

你好,可抵扣暫時差異,意思是站在現在看后期抵扣,也就是說本期交了。遞延稅費一定是站在本期看以后

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你好,可抵扣暫時差異,意思是站在現在看后期抵扣,也就是說本期交了。遞延稅費一定是站在本期看以后
2022-08-07
意思是當年多計提了折舊,應做納稅調增260 應交所得稅=(3000%2B260)*25%
2022-07-28
同學您好 賬面是0? ?計稅是100萬? ?可抵扣差異 100? ?和您說的是一樣的
2022-05-23
這個題目有問題, 預提費用當年計提的100,實際支付了300,那么預提費用當期的賬面金額就就是了0,而且當期就可以稅前扣除,根本就不存在所得稅差異。
2022-07-30
你好,研發支出加計扣除費用化屬于永久性差異
2020-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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