買進(jìn)商標(biāo)權(quán)時(shí), 借:無形資產(chǎn) 1800000 貸:銀行存款 1800000 每年計(jì)提攤銷額=1800000/10=180000,月攤銷額=180000/12=15000 借管理費(fèi)用15000 貸累計(jì)攤銷15000
20X9年1月1日,甲公司將某商標(biāo)權(quán)出租給乙公司使用,租期為4年,每年收取租金150000元,甲公司在出租期間內(nèi)不再使用該商標(biāo)權(quán),該商標(biāo)權(quán)系甲公司20X8年1月1日購入的,初始入賬價(jià)值為1800000元,預(yù)計(jì)使用年為15年,采用直線法攤銷。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
4、1)企業(yè)購入一商標(biāo)使用權(quán),價(jià)值1800000元,使用年限為10年,已銀行轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)。2)攤銷該商標(biāo)使用權(quán)的月攤銷額。(此商標(biāo)權(quán)為銷售部使用)3)10年后,處理該商標(biāo)使用權(quán)。
4、1)企業(yè)購入一商標(biāo)使用權(quán),價(jià)值1800000元,使用年限為10年,已銀行轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)。2)攤銷該商標(biāo)使用權(quán)的月攤銷額。(此商標(biāo)權(quán)為銷售部使用)3)10年后,處理該商標(biāo)使用權(quán)。分錄
4、1)企業(yè)購入一商標(biāo)使用權(quán),價(jià)值1800000元,使用年限為10年,已銀行轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)。2)攤銷該商標(biāo)使用權(quán)的月攤銷額。(此商標(biāo)權(quán)為銷售部使用)3)10年后,處理該商標(biāo)使用權(quán)。分錄
購入一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),合同規(guī)定使用年限8年,期滿后可續(xù)約1年且不需要支付大額成本,法律規(guī)定該商標(biāo)權(quán)有效使用年限為10年。該商標(biāo)權(quán)確認(rèn)無形資產(chǎn)攤銷年限為 9年。請(qǐng)問為何上述無形資產(chǎn)攤銷年限為9年?
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個(gè)啊,試看好幾次都說不對(duì),謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我填2024年財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候,利潤表里管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填了我報(bào)表實(shí)際數(shù),但是我銷售費(fèi)用里也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那里賬載金額我填了兩個(gè)類目下業(yè)務(wù)招待費(fèi)加總數(shù),它提示我不對(duì),我不明白年報(bào)里面只有管理費(fèi)用類目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我銷售費(fèi)用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報(bào),上期金額填報(bào)的是上個(gè)季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請(qǐng)老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
處置 借 累計(jì)攤銷1800000 貸無形資產(chǎn)1800000