你好,銷售的是貨物的嗎? 一般根據(jù)你的稅負(fù) 制造行業(yè)還是商貿(mào)的?
老師,請問一下對方開13個點的專票,我司只要支付10%的稅點,因為當(dāng)時老板談的是不含稅價格,現(xiàn)在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
請問老師 購買方需要發(fā)票 但是談的價格就是不含稅的 我們開13個點專票 收對方幾個點合適 要怎能計算比較合理
我們是一般納稅人,對方需要給我們開13個點專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個點的票,其他的稅點補給我們,合同總金額含稅價315000,他們至少要給我們補幾個點合適
你好。老師,我們公司要開6個點的發(fā)票出去,一般收取對方幾個點才不會虧呢,如何計算稅點收多少比較合適呢
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價格是不含稅的價格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時買貨時不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點,還有就是我們在供應(yīng)商那買貨,有時也不要票,但后來因為進(jìn)項發(fā)票不足,也需要進(jìn)項票,但供應(yīng)商會找我們單獨收稅點,我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個稅點合適,這個怎么算
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個月或者季度?假設(shè)我1月份超過500萬標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權(quán)投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發(fā)展中,21年起步,工資可以,單休,人際關(guān)系簡單,工作內(nèi)容主要負(fù)責(zé)采購流水記賬,辦公環(huán)境一般。離家7公里。 b 新開業(yè)的商業(yè)街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節(jié)約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應(yīng)收賬款做了營業(yè)外支出,匯算時填報了a105090、未做調(diào)增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關(guān)資料留存?zhèn)洳榫托袑幔啃枰鲜裁礂l件才可以稅前扣除已經(jīng)跟老板說的很清楚,后續(xù)有什么問題,老板說自行承擔(dān),可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
沙石行業(yè)
自己開采增值稅3% 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅利潤100萬以內(nèi)2.5% 利潤100-300萬5% 資源稅1%-4% 水利建設(shè)0.1%地區(qū)有差異 加起來就可以
如果按照最低的來算6.5%左右的
不是自己開采 是開13個點的銷售發(fā)票
老板說10個點 我才換到這行業(yè) 不清楚
如果有抵扣的情況下 增值稅根據(jù)稅負(fù)一般也就在2%左右的稅負(fù) 資源稅沒有 其他的一樣的 5%左右的的
意思是開13個點銷售發(fā)票 收5-5.6%就可以了嗎
你好對的 是這個意思的
那我給別人開13個點 收10個點不會虧了
別人給你開發(fā)票 收取稅點加在你的銷售額里面了就不虧
我們就很多這樣的情況 別人把錢存公戶 但是我們賣的貨品是不含稅價的 后面對方又要求給他開13個點的專票 所以 我們就要收10個稅金 而且對方還沒有成本發(fā)票給我們
那不行你們多交稅了 虧了 你開發(fā)票13%的增值稅 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅利潤100萬以內(nèi)2.5% 利潤100-300萬5% 水利建設(shè)0.1%地區(qū)有差異
對 所以這個問題 不知道怎么處理
跟人家說下你們的情況 收取的稅點16
如果是收16個點 又會影響銷售
不影響啊 額外收取就是了
不開發(fā)票的 私下收的
建材行業(yè) 經(jīng)常這類問題
你額外收取不含稅銷售額*稅點的 這部分不開發(fā)票 比如銷售額100 公戶收100*1.13 私下收他100*16%
私下收16客戶不愿意 建材好像收10比較多
建筑材料得看具體的 你這個不適合 如果他是其他的材料,銷售方給你他開3%的發(fā)票可以 你這個你購入的不開發(fā)票 不同意你提高單價的