財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出,貸:資金結(jié)余
老師我想問一下上一年,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收3000電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)也做支出了,今年實(shí)際電費(fèi)支出5000,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做分錄呢
老師我想問一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對(duì)嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
事業(yè)單位為開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用7300元。 款項(xiàng)通過銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄(編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下和預(yù)算會(huì)計(jì)下的會(huì)計(jì)分錄),老師財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借:經(jīng)營費(fèi)用 貸:銀行存款對(duì)嗎?剩下一個(gè)怎么寫
事業(yè)單位為開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用7300元??铐?xiàng)通過銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄(編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下和預(yù)算會(huì)計(jì)下的會(huì)計(jì)分錄)
事業(yè)單位為開展經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生水費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用7300元。款項(xiàng)通過銀行存款支付。編制會(huì)計(jì)分錄(編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下和預(yù)算會(huì)計(jì)下的會(huì)計(jì)分錄)
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
是財(cái)政資金預(yù)付,本單位沒錢
你好, 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)先掛應(yīng)收行嗎?明年初有發(fā)票再?zèng)_
同意了是我上面的分錄