借原材料 貸其他應付款
請問公司購買了原材料,但是沒有發票,因為需要做原材料進銷存明細表計算成本所以已經暫估入賬,那沒有發票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應付賬款—暫估應付款 實際錢已經付了,私賬付款的,那怎么做呢?
老師,今年暫估的原材料,如果發票匯算清繳之前還沒有到的話,就要做納稅調增,那么之后發票來了的話怎么做賬務處理呢
我之前采購了原材料沒有發票,找人代開了木地板的發票80000怎么做賬處理,摘要怎么寫,沒有實物
小規模,前期委托加工物質,沒有成本票,但是季報的時候代賬公司報了收入,前期沒有做賬怎么辦,要緊嗎?后面購進的原材料有發票了,前期的張怎么辦?
我們是一家酒業公司,自己的人員研發配方,給別的啤酒廠制作,我們目前購買了十萬的原材料并給我們開具了普通發票,這批材料用于生成了但是生產出來的酒不行就全部重做了,目前實際原材料已經沒有了,但是這張10萬的發票沒有作廢,我這個賬上怎么處理?當時收到這張發票我計入了原材料
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
只要董孝彬老師回答,其他老師不回答,老師這是我寫的,然后我看下最后的數據是19227.9,19227.9?2不等于實際支付的9113.95呀
小規模納稅人季度銷售額未超過30萬,免征增值稅,是指只適用3%稅率得收入嗎?
老師,我們公司經常收到“農信銀行應收墊付款(財付通)”這個是干啥的,我要計入營業收入嗎
老師好,收到社保的穩崗補貼收入,需要確認增值稅嗎
有規定是先付款還是后取得發票?還是先取得發票后付款?
收到財政局專項資金怎么怎么做分錄?
22年發票漏記賬成本票24萬,入到24年納稅調增,還是直接入到22年未分配利潤,改之后的報表,或者入到24年未分配利潤,勾稽關系不對?
老師,固定資產已經計提完了,現在要報廢,應該怎么做賬
老師,會計學堂小規模中深圳快學商貿的報稅資料從哪下載?
公司是做電池的,開的地板發票沒有實際關系
那這種發票就最好不要入賬了。和你們的經營業務也沒有關系。
用木地板的發票沖電池電芯的,80000怎么入賬呢
你這個發票壓根兒就不能入賬了。
這個發票是虛開的發票8萬普票有沒有什么影響
對于我們公司和,和對他們什么影響
虛開發票肯定是有影響呀,能沒有影響嗎?
你們雙方的公司都是有影響的。
具體是什么影響呢,對于我們公司來說這個應該怎么處理好
如果被稅務局查到的話,你們是需要補稅,還有滯納金的,你們最好的選擇就是不要入賬。