學(xué)員你好,只有從自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者買進(jìn)開的可以抵扣,沒有增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票按照計(jì)算扣除的
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬元。從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬元。另取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上面注明的買價(jià)為3萬元,則該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人開物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說法嗎?
我在稅務(wù)師稅法一里面,看到增值稅一般納稅人從批發(fā)零售的小規(guī)模納稅人那里購(gòu)進(jìn)3%的增值稅專用發(fā)票,可以增值稅專用發(fā)票上面的金額以9%計(jì)算抵扣,可是我咨詢了我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局和12366網(wǎng)站,都說沒有這個(gè)說法,都說只能按票面3%專票的稅額抵扣,到底哪個(gè)正確?
請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司是9月份從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人的,在7月份的時(shí)候外省有個(gè)施工項(xiàng)目當(dāng)時(shí)開的是小規(guī)模納稅人3%的發(fā)票,到10月份的時(shí)候項(xiàng)目工地上送回來一些增值稅專用發(fā)票,10月份作賬的時(shí)候能按收到的專用發(fā)票里的稅額作應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方嗎?另外還有一些飛機(jī)票、火車票能按9%記入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師那婚慶公司接的團(tuán)體妝開票是開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發(fā)票大類開生活服務(wù)嗎?
支出了費(fèi)用,但是發(fā)票沒有到,應(yīng)該怎么做分錄?
老師好,外貿(mào)企業(yè)新公司,前期老板用個(gè)人卡買貨物后, 1.直接從對(duì)方公司發(fā)去港口了,只給了一個(gè)發(fā)貨單,物流單,都沒有發(fā)票,怎么做賬呢?后續(xù)該怎么處理。 2.一起發(fā)走的有些贈(zèng)送的物品發(fā)貨單上有,但沒有算金額,這贈(zèng)送的貨物是不用管了?
昨天異地預(yù)繳開了外經(jīng)證,開了發(fā)票,今天說發(fā)票開錯(cuò)了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發(fā)票了,再更正申報(bào),申請(qǐng)一站式退稅?
老師工商年報(bào)上的要填的認(rèn)繳出資額是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對(duì)于在一定長(zhǎng)寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
可是稅法一里面,明明這樣寫著
你找一下教材原文,我認(rèn)為這個(gè)總結(jié)表有問題
如果是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的,可以開免稅發(fā)票并計(jì)算抵扣9%,為啥還要多此一舉去開3%的增值稅專用發(fā)票
這個(gè)主要針對(duì)放棄免稅開專票的情形