你的意思是社保全是個人 承擔,公司不承擔嗎
老師,請問計提社保,醫保時,分錄需要分開嗎?如,借:管理費用-養老保險,管理費用-失業保險,管理費用-工傷保險,管理費用-醫保(單位承擔部分),貸:應付職工薪酬-養老,應付職工薪酬-失業,應付職工薪酬-工傷,應付職工薪酬-醫保(單位承擔部分)
代扣個人承擔的社保分錄怎么做,借應付職工薪酬工資貸其他應付款嗎?
老師,個人承擔的社保,分錄借:應付職工薪酬—職工工資貸:其它應收款—代扣養老、醫療等,對嗎?
老師,公司個人部分的社保公司承擔,做賬可以做成:借 管理費用 10 貸 應付職工薪酬-工資 8 應付職工薪酬-養老、醫療2這樣做嗎
老師,1.計提社保 借:管理費用-社保-養老/醫療/失業/工傷(公司承擔部分) 貸:應付職工薪酬-社保-養老/醫療/失業/工傷(公司承擔部分) 2.繳納社保 借:應付職工薪酬-社保-養老/醫療/失業/工傷(公司承擔部分) 其他應收款:個人負擔 貸:銀行存款 分錄對嗎?社保費用分的這么細嗎,
在施工狀態的一個工程,開的工程服務發票計入什么科目,是工程物資嗎
公司的小汽車賣給個人,個人把錢轉到老板的個卡,收入按未開具發票申報了。那變賣時的分錄 借:其他應收款-老板 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 這樣可以嗎?審計的意思是這個正常要做到其他業務收入或營業外收入的,最好走對公賬戶。 那實際是走了老板個卡,這樣可以嗎?
老師您好,請問公司法人付款買的車開發票到公司名下不是用公戶付款的(公戶沒錢),可以入公司賬上,做固定資產抵稅嗎
老師,2月份沒做價稅分離,4月這樣做分錄對不對?
生產制造業挖機費用入賬憑證后面需要有什么附近單據
暫估入庫有風險么老師
老師問2個問題,一個是包材賬面往來掛賬12萬,當時對方賠付了20萬就不給開發票了,現在怎么處理賬面?還有一家加工費欠發票104萬,當時公司借給這個公司228萬,現在這家公司被法院查封,這個賬如何處理
老師請問員工聚餐報銷用應付職工薪酬過渡是為了什么呀
老師,機械租賃13的稅率和9的稅率所對應的發票附件有哪些,有什么不同
小規模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設置二級科目印花稅嗎
老師,公司承擔,這些是個人承擔部分
?你看一下這套分錄,有問題再提。 計提工資: 借:管理費用—工資, 貸:應付職工薪酬—工資, ?發放工資: 借:應付職工薪酬—工資, 貸:銀行存款, 其他應付款—個人社保, 應交稅費—個人所得稅,? 繳個稅時: 借:應交稅費—個人所得稅, 貸:銀行存款,? 社保計提: 借:管理費用—社保單位, 貸:應付職工薪酬—社保單位。? 繳社保時: 借:應付職工薪酬—社保單位, 其他應付款—個人社保, 貸:銀行存款。
計提工資時個人承擔的社保怎么寫分錄
計提工資: 借:管理費用—工資1000, 貸:應付職工薪酬—工資1000, ?發放工資: 借:應付職工薪酬—工資1000, 貸:銀行存款900, 其他應付款—個人社保90,------這個是個人社保計提的數據 應交稅費—個人所得稅10