借營業外支出貸應交稅費。
老師,我們現在有一筆多交的增值稅,賬面已經在19年沖銷了,但是稅務局那邊一直沒有申請退稅,今年申請了退稅,這筆稅款怎么做賬
#提問#老師請問申報表之前的留底稅款被退回企業,所以申報表做進項稅轉出,現在稅務及叫自查,所以做了無票收入,推算下來進項被退回企業的,所以有稅款,稅務局的說要繳納稅款而且之前退回來的也要補繳進去,老師這個退回來的要怎么退回去?
老師,有一筆多繳的個人所得稅在稅局沒退回來,現在公司要注銷了。這筆稅費放棄申請退回。請問做賬要怎么做
請問老師,公司上交了一筆增值稅費,這筆稅費是因為之前年度享受稅收優惠稅務局返還給公司的,現在稅局又查出公司不能享受該筆返還稅款,現在得把這筆錢退回給稅務局,請問怎么做賬?
老師好!我公司在21年的時候計提和繳納了一筆900多的企業所得稅,現在稅局退稅回來了,上月退的,請問分錄要怎么出啊
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師,我還想問一下,有一個新來的員工的工資是老板現金發給她的。請問一下要做個什么樣的憑證給對方簽名。以證明收到工資款
其他的職工如果是公戶支付的話,可以讓他寫一個收到條或者是收據。
老師,可以做一張這樣的證明單給她簽名嗎
可以的 可以這么做的