?你好;? ? ?你認(rèn)證了。 你之前分錄發(fā)來看看 。我看下? ??
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,我們要退回給對方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對方呢
#提問#就是我們給別人開了一張專票 對方已經(jīng)認(rèn)證了 但是金額錯(cuò)了,對方已經(jīng)做了沖紅,我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票還需要給對方嗎?
老師 我是購方 然后有一張發(fā)票在我已經(jīng)認(rèn)證的情況下要退貨 我報(bào)稅已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄要怎么做
請問一下,我們有一張已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,要退款,倒是不退貨。對方已經(jīng)給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么做分錄呢?
已經(jīng)認(rèn)證了的一張7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對方要退回從開,我們作為購貨方要怎么處理,分錄怎么寫
房產(chǎn)測繪費(fèi)計(jì)入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補(bǔ)6%稅點(diǎn)。那這個(gè)稅點(diǎn)可以直接在結(jié)算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結(jié)算單上面直接加一行補(bǔ)稅點(diǎn)6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨(dú)別的形式補(bǔ)他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會(huì)累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會(huì)在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨(dú)做重量統(tǒng)計(jì)嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費(fèi)的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費(fèi)用報(bào)銷流程
老師你好!預(yù)繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導(dǎo)一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉(zhuǎn)到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個(gè)體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
1. 現(xiàn)在做 :借庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 然后? 退款 :借銀行存款 貸? ? 主營業(yè)務(wù)成本? ?
借:庫存商品,那庫存商品金額不就不一致了嗎?
?你好; 你庫存商品不退的哇; 只是退款給你的 ; 你只能去沖成本了? ?
我入庫的時(shí)候,不是已經(jīng)借庫存商品了嗎?我可以直接,借:銀行存款 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,主營業(yè)務(wù)成本嗎
?你好 ;? ? ? ? ? ?我是分步驟給你做的;? 按照我寫的做? ??