。您好,差額就計入企業的收入。小規模一般是按季度申報。
# 提問 #小規模物業公司收業主電費應是差額納稅?還是售電納稅?及分錄?謝謝
#提問 #小規模物業公司 收業主物業費 電費 季報時有差額征收 這項用填嗎?謝謝
#提問 #小規模物業公司 收業主物業費 電費 這些收λ 季報時符合差額征收 嗎?謝謝
# 提問 #小規模物業公司 收業主電費有差額怎么入賬?謝淋
# 提問 #小規模物業公司 收業主電費單價有差額 這怎么做分錄?發票?季報?謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那用其他應付款?貸方余額作收入?
應付是要交上去的,差額就是你的收入。
有老師說這是轉售電 呀
轉售電。就是確認收入。可以差額計稅差額是收入。
多出來的作收入?季報時用填差額表嗎
需要填寫。的需要填寫的呢
那給業主發票是物業開嗎?
是的,這是業主物業的收入,所以物業開票。
差額表填寫?那怎么能用其他應付款呢?
那就正常記收入和成本了,不用往來科目。填差額寫的扣除的成本金額。
不填差額表行不?走其他應付
。你要是不差額,那你就全額計稅。普票免稅
也不用走往來科目的。也是正常計收入成本。
走差額也行?不走差額也行? 那恢復稅嘍 那交的稅可不一樣啊
是的,企業自己選擇就行。
那要選交稅少的呀 差額
現在開普通發票,免稅不用交稅。
還有以后呢 不會一直稅免呀
不免稅的時候,差額交稅會少。