你好; 是的。? ? 你看下是否是專票? ?
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業務收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
一張發票開了十萬,對方公司只要五萬,隔月了,只能紅沖,那我可以紅沖五萬,不開發票了;還是要紅沖十萬,再重新開五萬發票?
上月有10張發票要作廢金額總共100萬,那么這個月必須對應開10張紅票嗎?還是只要開一張紅票100萬金額就可以
老師,發票能不能紅沖一部分,原來開了20萬發票,開多了,只開18萬就行了,能不能紅沖2萬?
一張發票本來應該開100萬,對方開了120萬,可是只紅沖20萬不
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
專票,可以這樣沖不
?你好; 可以的; 考慮你 是否認證抵扣哈; 如果認證了還得購買方開紅字信息表的??
對方說他不紅沖了當他多交稅了這樣不行吧
?你好 ;? ? ?是的;這個是虛開發票的;? 到時你 沒法抵扣和稅前扣除的??
我把這部分進項還有成本費用都轉出去了,對我們有影響嗎
?你好 ;? 有風險的;? ? 這個 發票本身就不對; 與你實際業務? ? ?的金額不一致的;就是一個不合規的發票;? ?不能用的??
那可咋辦呢我問稅務他們說行了么
?你好 ;? 正常是不可以的; 這個是虛開發票哈 ; 你稅務局說可以???? ?
嗯嗯人家說我們沒抵這個進項,成本費用就可以了么
?你好 ;? ?不可以哈;? ?這個 都說了哦。 是虛開發票 本身就違法了 發票管理辦法的開具要求的; 這個不合規發票? 本質上就不能入賬的 ; 開都開錯誤了。 你抵扣不抵扣都是在稅務局那邊? ? 不允許抵扣的??
那現在咋辦
退發票處理紅沖的;這個是最好的辦法的??
那人家也可以做壞賬或者營業外支出么如果他們不開的話
?你好 ;? ? ? ? ?你現在發票都沒法用哈;? ? ? ?
他只是那部分多開的沒用我們做了轉出了呀
?你好 ;? ? ?你 整個發票都是錯誤的; 你轉出沒有任何意義;? 稅務局都不認可這個發票 ;? ??
那我現在咋辦呢老師,對方如果不開的話
?你好; 只能紅沖; 如果你跟對方不開展業務了。? ? 要求對方紅沖;? 不紅沖可以 投訴他們; 稅務局會找他們給你處理的? ?