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7月出口發票開成了13%稅率,又跨月了,怎么處理

2022-08-02 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-02 14:01

你好 這個你開錯了,那么紅沖就可以的

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快賬用戶2021 追問 2022-08-02 14:17

7月報增值稅怎樣報

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:17

你這個正常申報阿,你7月份的發票是開出去的

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快賬用戶2021 追問 2022-08-02 14:23

按13%正常申報增值稅專,8月開負數,然后再開正確的,是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:40

是的,8月份再進行處理的

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快賬用戶2021 追問 2022-08-02 14:44

開了出口發票一定要在當月申報退稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-02 14:47

沒有的,這個不是必須的

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你好 這個你開錯了,那么紅沖就可以的
2022-08-02
你好,出口發票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發票
2023-08-01
你好,出口發票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發票
2023-08-01
你好,出口發票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發票
2023-08-01
你好,出口發票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發票。 是需要繳納,然后沖銷應交稅款,是無法直接退回的?
2023-08-01
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