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已經跨越了,出口發票0稅率的開成13個點的了,應該怎樣處理

2022-06-30 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-30 21:57

你好,跨月了只能開紅字發票沖銷重新開具藍字發票

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快賬用戶3577 追問 2022-06-30 21:58

報稅時先交上增值稅和附加稅是嗎

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快賬用戶3577 追問 2022-06-30 21:58

下個月重回來少交增值稅和附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-30 22:11

是的,這個月報稅時要按開票金額報稅的

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相關問題討論
你好,跨月了只能開紅字發票沖銷重新開具藍字發票
2022-06-30
同學您好,開紅字沖銷后重開0稅率發票
2023-01-04
你好 這個你開錯了,那么紅沖就可以的
2022-08-02
你好,出口發票開成了13%稅率,又跨月了,那就先需要紅沖,然后開具正確稅率的發票
2023-08-01
您需要采取以下步驟來更正這個錯誤: 1.申請紅沖:您需要向稅務部門申請對原錯誤發票進行紅沖處理。紅沖是指對原發票進行作廢處理,并開具一張新的負數發票來沖抵原發票的金額和稅額。 2.開具正確稅率的發票:在紅沖處理后,您需要按照正確的出口免稅稅率重新開具發票。 3.調整申報:您需要在申報時調整相關稅款的申報,確保稅款的正確性。具體調整方式可能會因地區和具體情況而異,您可能需要咨詢當地稅務部門或專業稅務人員的意見。
2024-01-13
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