可以的可以這么做的
老師,去年股東有分紅,今年股東還想繼續分紅,資產負債表期末有未分配利潤,那股東分紅的數據是直接以資產負債表上的期末未分配利潤來進行分配嗎
請問,因年初股東分紅不能咯100,資產負債表的期末未分配利潤與利潤表的勾稽差異100正常嗎?
股東要分紅是看資產負債表里面的未分配利潤嗎? 未分配利潤是正數才能分紅是嗎?
老師,股東分紅是不是根據資產負債表的未分配利潤來分紅的?
請問股東分紅能不能只用資產負債表上的其中一部分未分配利潤分紅?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
意思我現在未分配利潤200萬,但是我只用其中的10萬來分配,這樣也可以對嗎
你好,可以的,只不過是有些稅務局他要求嚴格的求寫說明會問起來的。
那請問老師,分配之前是不是還要提取盈余公積
對的,是的,是這么做的。