同學(xué)你好 這個可以的
申報出口退稅后稅務(wù)系統(tǒng)退的是留底稅額,這樣的話下個月的留底稅額是不是就不存在了?還能繼續(xù)抵扣銷項稅額嗎?留底稅額會全部退回嗎?
老師,增值稅留底退稅,我們是每個月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項平臺有留底,但是增值稅報表沒有留底,他這個增值稅留底到底指報稅的還是進(jìn)項平臺留底的啊
退了留底,又讓我開票不抵扣還回去留底退稅,我交了稅金后,留底還能退回到我增值稅申報表上嗎?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
四月份收到國家留抵退稅稅款,現(xiàn)在稽查局查賬,讓我們公司把留抵退稅款交回,然后用這個留底抵稅款,來抵稽查局查補公司未申報收入而產(chǎn)生的稅款。請問這個留底退稅款現(xiàn)在退回去的時候我這賬咋做?
來料加工業(yè)務(wù)實際發(fā)生的加工費計入哪里?
村級集體經(jīng)濟組織入賬跟小規(guī)模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發(fā)票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總?cè)藬?shù)六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據(jù)或數(shù)據(jù)給代賬公司,現(xiàn)在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師這個是自動退的嗎?還是要找讓我還留底的老師呢
同學(xué)你好 這個是你自己申請
不是退留底,5月份專管員給我打電話讓我把留底稅額退到賬上,然后7月份稽查的老師讓我把留底稅額還回去。然后我開了發(fā)票,沒認(rèn)證進(jìn)項,把退回來的稅額交出去了。那我?guī)っ嫔鲜遣皇菓?yīng)該還有一筆進(jìn)項在的呢?
嗯 這個應(yīng)該有進(jìn)項在的