您好,總公司,借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)收款,分公司,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款
假設(shè)甲公司以下年度的應(yīng)收賬款的逾期天數(shù)均為30天以上但不足90天,布固定壞賬準(zhǔn)備率為百分之10%,各年有關(guān)資料如下: 1、2012年末應(yīng)收賬款余額為100萬(wàn)元 2、2013年未發(fā)生壞賬損失,年末應(yīng)收賬款余額為160萬(wàn)元 3、2014年未發(fā)生壞賬損失,年末應(yīng)收賬款余額為90萬(wàn)元 4、2015年8月,發(fā)生壞賬損失12萬(wàn)元,其中:應(yīng)收a公司10,應(yīng)收b公司2萬(wàn)元,年末應(yīng)收賬款余額為150萬(wàn)元 要求:計(jì)算甲公司各年應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備并編制會(huì)計(jì)分錄
這兩家公司2017年首次記壞賬,準(zhǔn)備采用應(yīng)收賬款余額百分比法核算壞賬損失,壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例為5%,各年有關(guān)資料如下一2017年末應(yīng)收賬款余額為350萬(wàn)元,二2018年七月確認(rèn)一筆壞賬16萬(wàn)元,年末應(yīng)收賬款余額為390萬(wàn)元,三2019年末應(yīng)收賬款余額為340萬(wàn)元,要求計(jì)算甲公司各年計(jì)提的壞賬,準(zhǔn)備并編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提環(huán)賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備提取率為3%1.2017年初"壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額24000元。2.2017年10月將已確認(rèn)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。3.2017年末應(yīng)收賬款余額120萬(wàn)元。(本題40分,--個(gè)計(jì)算10分,分錄10分)4.2018年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款30000元。(本題10分,一個(gè)分錄5分)5.2018末應(yīng)收賬教余額為90萬(wàn)元。(本題40分-個(gè)計(jì)算10分,分錄10分)要求:作出2017年和2018年所有的會(huì)計(jì)分錄,寫出計(jì)算過(guò)程,畫出壞賬準(zhǔn)備T形賬戶。
老師您好。分公司應(yīng)收賬款余額10萬(wàn)元,分公司計(jì)劃注銷,怎么合并到總公司的賬上?能寫下具體的分錄嗎?備注,各自核算各自的賬。
各位大神,請(qǐng)教一下,非獨(dú)立核算分公司注銷的剩余銀行存款轉(zhuǎn)到總公司賬戶,總公司和分公司各自怎么做會(huì)計(jì)分錄?
申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問(wèn)下,定期定額個(gè)體戶要報(bào)印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒(méi)有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉(cāng)庫(kù)帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開(kāi)的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來(lái)?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開(kāi)發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開(kāi)?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開(kāi)招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬(wàn),其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬(wàn),有一家報(bào)價(jià)410萬(wàn),這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來(lái)認(rèn)繳時(shí)間都很長(zhǎng),比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒(méi)給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
其他應(yīng)收款二級(jí)科目寫啥,一直掛著嗎?
您好,寫對(duì)方名稱即可