同學(xué)你好,你的意思是你發(fā)生了銷售行為,只有客戶問你要票的時(shí)候你才開票,你沒有按照實(shí)際所有的銷售收入進(jìn)行開票。不過這個(gè)現(xiàn)實(shí)生活中很常見,能不開票的很多企業(yè)都不開票。一般企業(yè)會以公司名義去銀行申請一個(gè)收款碼,收款的資金可以直接進(jìn)入對公賬戶。建議不要通過個(gè)人卡了,直接通過收款碼直接收到對公賬戶。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,我們是服務(wù)行業(yè),會會員卡預(yù)售的,客人一定要求我們要開票,我們的實(shí)際營業(yè)額如50萬,但是開票金額為90萬的話,我的本月營業(yè)收入就為90萬了,12月申報(bào)了,我一月份可以調(diào)整營業(yè)收入嗎?因?yàn)閷?shí)際本沒有那么多,那些多的部分都是客人沒有消費(fèi)的。這種賬務(wù)怎么處理合適呢?
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人的電影院,客人在充值會員卡時(shí)就要求開發(fā)票,但是這筆賬我們只是預(yù)收的,沒有消費(fèi)之前都屬于我們的負(fù)債,但是在稅務(wù)那邊的話,就會理解我們是銷售額了,這筆賬我該怎么操作合適一點(diǎn)呢?
老師 請教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會不會涉及到虛開
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點(diǎn)發(fā)票我們會適當(dāng)收取稅點(diǎn)2.有的客人因?yàn)閱挝豢梢詧?bào)銷但實(shí)際房費(fèi)沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費(fèi)部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點(diǎn)我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費(fèi)進(jìn)賬都進(jìn)的是我個(gè)人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點(diǎn)象征性的費(fèi)用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險(xiǎn)
我們是服裝零售行業(yè)小規(guī)模納稅人,有的消費(fèi)者要報(bào)銷就會已他們公司的名稱要求開發(fā)票,那我們要怎么合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 店里怎么收款好些
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
但是都是用消費(fèi)者自己的卡消費(fèi),他們報(bào)銷要開公司的票
這種合不合規(guī)
金額在1萬元以下的,用個(gè)人卡消費(fèi),用現(xiàn)金都可以,金額1萬元以上的,最好是公對公轉(zhuǎn)賬。