你這里是指審批這個代理記賬機構,它的經營是不是正常了,以后能不能繼續經營?那么這里相關的材料,就比方說是一些財務數據方面的,就比如說企業的報表,還有就是你們的一些資質審批的一些。
長虹電視機廠是增值稅一般納稅人,主要經營彩色電視機的生產和銷售。其生產的最新型號的彩色電視機每臺不含稅銷售單價5000元。當月發生如下經濟業務:(1)5日,向各大商場銷售該型號電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內付清2000臺電視機購貨款均給予了5%的銷售折扣。(2)8日,發貨給鄰省分支機構200臺,用于銷售;支付發貨運費,取得的增值稅專用發票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費者個人手中收購舊型號電視機,銷售該新型號電視機100臺,每臺舊型號電視機折價為500元。(4)15日,購進生產電視機用原材料-批,取得增值稅專用發票上注明的價款為2000000元,增值稅稅額為320000元,材料已經驗收入庫。(5)20日,向全國第九屆冬季運動會贈送該型號電視機20臺。(6)23日,從國外購進兩臺電視機檢測設備,取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅額為180000元。.要求:計算該企業當月應納的增值稅稅額。
5綜合分析題1:34]長虹電視機廠是增值稅一般納稅人,主要經營彩色電視機的生產和銷售。其生產的最新型號的彩色電視機每臺不含稅銷售單價5000元。當月發生如下經濟業務:(1)5日,向各大商場銷售該型號電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內付清2000臺電視機購貨款均給子了5%的銷售折扣。(2)8日,發貨給鄰省分支機構200臺,用于銷售;支付發貨運費,取得的增值稅專用發票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費者個人手中收購舊型號電視機,銷售該新型號電視機100臺,每臺舊型號電視機折價為500元。題詳情(4)15日,購進生產電視機用原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為200000增值稅稅額為320000元,材料已經驗收入庫。(5)20日,向全國第九屆冬季運動會贈送該型號電視機20臺。(6)23日,從國外購進兩臺電視機檢測設備,取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅領為180000元。要求:計算該企業當月應納的增值稅稅額。
長虹電視機廠是增值稅一般納稅人,主要經營彩色電視機的生產和銷售。其生產的最新型號的彩色電視機每臺不含稅銷售單價5000元。當月發生如下經濟業務:(1)5日,向各大商場銷售該型號電視機2000臺,對這些大商場在當月20天內付清2000臺電視機購貨款均給子了5%的銷售折扣。(2)8日,發貨給鄰省分支機構200臺,用于銷售;支付發貨運費,取得的增值稅專用發票上注明增值稅490元。(3)10日,采取以舊換新方式,從消費者個人手中收購舊型號電視機,銷售該新型號電視機100臺,每臺舊型號電視機折價為500元。(4)15日,購進生產電視機用原材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為200000增值稅稅額為320000元,材料已經驗收入庫。(5)20日,向全國第九屆冬季運動會贈送該型號電視機20臺。(6)23日,從國外購進兩臺電視機檢測設備,取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅稅領為180000元。要求:計算該企業當月應納的增值稅稅額。
X公司是生產與銷售大型化工工程設備的上市公司。A注冊會計師負責對X公司2014年度財務報表實施審計。 資料一: A注冊會計師根據所了解的X公司及其環境,在審計工作底稿中記載了2014年度發生的與銷售相關的部分事項: (1)X公司在2014年初與甲公司簽訂了固定售價銷售合同。因關鍵原材料短缺及采購價格波動,導致交貨日期由約定的6月底推遲到9月底。甲公司拒絕了X公司的加價要求,也沒有按合同要求對延遲交貨提出補償。 (2)X公司長期向乙公司賒銷B產品。2014年10月起,按照與B產品相關的環保法規,需要在每批產品銷售之前在指定機構接受為期一個月的環保監測。檢測費用雖然可以忽略,但不經檢測合格,X公司不能對外銷售。 (3)2015年1月4日,客戶丙公司發生了重大安全事故,導致大量有毒化工原料進入河流,被環保部門處以巨額罰款,從而無力償還2014年7月賒購X公司的大額貨款。對此,X公司已在財務報表附注資料中進行了披露。 針對所述各種情況,指出是否可能直接表明X公司2014年度財務報表項目(僅限于應收賬款、存貨、營業收入、營業成本、銷售費用、財務費用、資產減值損失)產生重大錯報風險。并指出重大錯報風險具體影響財務報表的哪一個或哪幾個項目哪項認定。
老師,你好。 代理記賬機構應當于每年4月30日之前向審批機關報送材料。這個報送材料主要是包括哪方面的呀?是關于匯算清繳的這些材料嗎?
老師,社保增員和減員查詢在哪里查,怎么查到增員和減員的記錄,謝謝
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!請問怎么樣讓應付賬款有總的賬,在分類項目里面也有分的賬
找一個在寧波的會計老師回答問題。 您好,40歲男,本科會計,未婚,中級會計師職稱,最早在外地建行干了7年多,后來出來的,經歷了幾家公司,目前在北京4年多了辭職在家,原因是上家單位是小公司金融方面的業務接手幾天,看了賬務好多是假賬并且金額巨大,不敢接了,辭職了,之前沒有生產制造業會計經歷,我也是在不斷學習外貿行業等實操課程還有生產制造企業等財務課程,報名了會計學堂 實操班,我也是會員,有納稅籌劃師和CFP國際金融理財師,證券從業等資質,北京就業形式不好,我本人也不想在北京(生活成本也挺高的),我個人看好浙江省,只身想上寧波找財務工作(財務經理或會計崗位),目前寧波財務就業形式如何?您見多識廣,想聽聽您的建議
老師贈送的酒水怎么入賬啊,無法核算毛利了
老師,有沒得用了以前年度損益調整科目的,該怎么調表的課程
小企業會計準則收到匯算清繳退的所得稅,計提,收到錢,怎么做分錄啊
公司的材料款,總包按勞務工資轉給個人,這些個人是不是要繳納個人所得稅?可這是個人代公司收款
請問老師沒有計提工資,可以直接支付1.2.3月工資嗎
我司(工程檢測公司)和合作單位之間業業務往來合作公司用了我司資質開票74800元,后我公司又用了對方公司檢測系統,收票74800元。雙方款項沖銷,沒有收付款,怎么寫情況說明
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!多收的其他應收款怎么處理
每年都要報送,那每年還都不正常了? 以后不能夠繼續經營,為什么還要加個每年呢?
什么叫不正常,還要正常報送你這里,他說是在每年四月份之前要報送這些資料,那么你每年在正常經營,那你要證明你之前的經營是沒有問題的,你肯定就是要報送這些資料才能夠證明。
嗯嗯,明白了
嗯嗯,祝你工作愉快