同學你好,計入營業外收入,如果利潤是正數,是需要交企業 所得稅的;
公司車輛出險,收到保險公司的賠償500元,計入營業外收入對嗎?
企業收到一筆賠償,放到營業外收入,需要記銷項稅嗎
收到一筆保安公司的賠償金 入營業外收入需要交稅嗎?
老師,收到保險公司的賠償款,應記入營業外收入,那這個需要交增值稅和企業所得稅嗎
老師,我們公戶收到一筆車輛保險賠償款,你說計入營業外收入-賠償收入,那不是盈利產生企業所得稅了??還有別的做法嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
除了企業所得稅,增值稅需要交嗎
就單指這一筆業務
同學你好,不需要交增值稅;
為什么?依據是啥
同學你好,賠償金屬于非日常經營活動的利得,不是企業 的營業收入,
書店賣書,客戶把書弄壞了,賠償了50 ,計入營業外收入,需要交增值稅嗎
同學你好,如果書不給客戶,不交增值稅;如果書給客戶,就相當于賣書的收入,要交增值稅;