借庫存商品貸預付賬款
老師中午好 請問一下之前他們的預付款或備用金無票的,現在開票來抵了,之前分錄是: 借:預付賬款/其他應收款 貸:銀行存 那請問一下老師他們現在開票或是代開發票來抵了如何做賬,我不太會沖抵第一次 謝謝老師
老師我這邊是把貨款付了,產品也到貨了,到現在還沒有收到發票,然后產品我們又銷售出去了,我之前付款的時候沒有做暫估,現在銷售出去發票也開了,這樣一來我的庫存商品余額就在貸方了,現在要怎么辦
老師,請問一下做臘味,臘腸的小規模公司,付款出去都沒有發生的咋整吖?付款 借應付賬款 貸銀行存款 不會有發票回來了 還有房租水電費什么的都是沒有發票的。我借管理費用水電費,貸銀行存款 啥都沒有發生回來,就我們開發票出去。
老師,之前,的會計,就是我們拿了貨,沒有開發票,他用的借預付賬款,貸銀行存款,現在發票來了,咋做,我們是自產自銷的農產品小規模
老師,之前,的會計,就是我們拿了貨,沒有開發票,他用的借預付賬款,貸銀行存款,現在發票來了,咋做,我們是自產自銷的農產品小規模
老師,貿易公司,然后主要就是為了出口退稅。自已報關的。 然后目前有一票特殊情況,就是說沒有自已報關,是買單報關的,然后供應商這邊也已經付款了,貨也出了,但是我們又沒有自已報關,相當于也不用開出口發票,后面也不能能這筆供應商的進項稅額了,是嗎?像這種情況,該怎么處理?
個稅代扣代繳1003元,后面更改申報只需交1000元,多交的3元系統沒退還,工資只扣了一千的個稅,三元的差異怎么處理
金額多少以上入固定資產,電腦1000多一臺入什么
工廠里做的環保驗收檢測費,入什么科目,二級明細是啥
老師你好,我們有個公司收的錢對方找不見開戶行,轉不過來,能不能轉到我們別的公司,別的公司在給轉到那個單位,可以嗎
2732799.30-2612756.37=120042.93,我就用虛假的成本減去真實的成本,把多余的成本調出了,繳納企業所得稅稅款不對嗎?2732799.3元,是虛假成本,2612756.37元,是真實成本,麻煩老師指導一下謝謝,申報企業所得稅匯算清繳。小規模納稅人。
老師 每個月怎么算出實際收入 貨款沒有收回 也有供應商的錢沒付的
老師,這個經營范圍可以開演出費嗎
老師問一下24年多做了一筆費用25年發現的小企業會計準則如何做分錄,設計到哪些報表需要改
公司的車過戶到另外一個公司,需要繳納哪些稅,之前抵扣的進項稅需要轉出嗎?