借應收賬款貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本貸應付職工薪酬,工資 借應付職工薪酬工資貸應收賬款
老師你好 我是建筑施工企業 甲方將工程款打入農民工工資專戶 勞務公司委托我公司代開工資 發票已開 部分款付給勞務公司 另一部分農民工工資由我公司經農民工工資專戶付給工人 請問如何做賬務處理 謝謝
請問老師。建筑裝修公司。總包方代分包方發放民工工資。列:實際結算工程款200萬元,其中有40萬以民工工資方式發放給工人。分包開發票還是開200萬元給總包方。問這40萬該如何進行賬務處理?
建筑工程總承包把工程專業分包給我公司,我公司又將其中的勞務分包給勞務公司,農民工工資專項撥款,由總承包方的專用賬戶發放到農民工銀行卡,請問,專業分包方和勞務公司怎么做會計分錄
各位老師!請問建筑工程企業,農民工工資由總包方代發,分包方如果做賬,會計分錄如何處理,謝謝!
各位老師好!想請問建筑企業,甲方為乙方代發農民工工資,請問乙方是否進入成本,會計分錄怎么做,謝謝!
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
20、盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價7000元,已計提折舊3000元,經審批為保管人過失,由其賠償
19.盤虧設備一臺,增值稅稅率為13%,原價9000元,已計提折舊4800元,經批準轉銷
用友軟件,顯示審核日期必須大于等于制單日期,怎么修改
企業2024年購進一批原材料,開了10萬的普票,購進的原材料已全部消耗并結轉成本,2025年又將2024年的普票沖銷開成10萬的專票,怎么進行以前年度損益調整嗎
成立牙醫門診,投資成本約500萬元一800萬元規模,員工10一15人,股東5一6人(含大股東2人,激勵員工若干),問,設計股權架構,股東進出機制,財務分紅規則等,大約什么價格?
甲企業(增值稅一般納稅人)為白酒生產企業,本年7月發生以下業務:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒20噸,開具普通發票,取得含稅收入2250000元,另收取品牌使用費565000元。37(2)提供98000元(不含稅)的原材料委托乙企業加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙企業支付加工費10000元和增值稅1300元以及乙企業應代收代繳的消費稅。(3)委托加工的散裝藥酒收回后甲企業將其繼續加工成瓶裝藥酒1800瓶,通過其非獨立核算門市部以每瓶不含稅價格100元全部對外銷售。(4)將自產的糧食白酒30噸用于換取生產資料。甲企業該類糧食白酒的平均不含稅售價為100000元/噸,最高不含稅售價為120000元/噸。已知:藥酒的消費稅稅率為10%;糧食白酒消費稅的比例稅率為20%、定額稅率為0.5元/500克。甲企業向煙酒專賣店銷售糧食白酒時應繳納消費稅為___元;甲企業通過其非獨立核算門市部對外銷售瓶裝藥酒時,委托加工環節已納的消費稅__(選填“可以”或“不可以”)扣除;甲企業用自產的糧食白酒換取生產資料時,計算從價消費稅應選擇的單價是___元。
月子中心工作失誤,寶寶住院,賠償給寶媽1多萬,應該入什么會計賬
為什么有應交稅費啊?
銷項稅額 你們免稅的嗎
老師你好!我們是分包,對總包進行計量結算,總包從計量款中將農民工工資,直接打到農民工卡上。想問我們分包該如何做會計分錄,如何做成本賬,收入賬,是否還涉及資金的往來賬。謝謝老板!
只需要把你們賺取的那一部分利潤給你們,就可以搭你發生了100人工費,你的收入可能是120,不可能等于100 還是按照你單位的職工來做申報個稅,還是你們申報,只不過是你們單位沒有從公戶上發工資,是別人替你們發的,出一個委托書,你們單位委托甲方發工資的證明
還有一個情況未說清楚,就是我們又對工程進行對下勞務分包,其實是直接代發是這個分包的農民工工資。如果是這樣,我們該如何做賬務處理,請老師指點!
那勞務公司給你們開發票,然后你再給甲方開發票,上面的分錄收入的還是那么做,但是成本的世界主營業務成本,分包款貸,應收賬款 委托書不能這么做了,委托書就是下家委托上一家開發票
感謝老師的耐心回答,分包對總包開具發票,我們項目實體其實就是一個內賬。還想請問我這樣做對不對,對上總包:借:應收賬款、貸:工程結算-分包、應交稅費;對下分包:借:工程施工-分包、貸:應付賬款-分包。總包方把工資款代付之后,我該如何做賬務處理,還得麻煩老師明示,謝謝!
借應付賬款,貸應收賬款
請問老師,我們做為內賬,關于這筆支付,不用在記資金賬了吧?
沒通過你們單位自己不需要銀行流水現金流水的。
老師還得麻煩你指教,上面說到的情況,都是最下面的分包給開具發票的情況。如果分包單位還沒有簽訂合同,就已經入場施工,實際發生結算之后要涉及到支付。沒有合同對方無法開具發票,但是總包考慮政治因素,先按照結算單代付農民工工資。如果發票開具不及時,總包又代付了農民工工資,那我們該如何做賬,麻煩老師給舉例明示,辛苦老師!
還是做上面的就是啦,不管你開不開發票,只要你根據完工進度,沒有完工的情況下都可以不用做收入。
老師,麻煩您!按照上面說的,沒有開發票的情況,如何編制會計分錄。開發票的情況,如何編制會計分錄。最后如何確認收入?本人有點笨,還請您多指教,辛苦!
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