你好,貸方有應交稅費的話,也是一種正常現象。有可能是你沒有做交納的憑證,你這個月計提了還沒交納的,所以就會。如果是當月計提當月交納的話,正常就不應該有余額。
請問老師,我是小規模,做賬的時候貸方有應交稅費余額,請問正常應交稅費應該有余額嘛?這個是開的專票的稅額,我在本月的時候繳納了
老師您好,就是我做了兩個小規模納稅人公司,就是做分錄的時候用了應交稅費-應交增值稅-銷項稅 但是我實際繳納的時候用了應交稅費-應交增值稅,現在導致我的科目余額表應交稅費-應交增值稅-銷項稅有余額,而且這個是我最近才發現的,老師我現在應該怎么調整呢這個
請問下老師就是正常的小規模納稅人沒有超過30萬,沒有交增值稅,那應交稅費期末還會有余額嘛?
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
公允價值模式那個投資性房地產轉到非投,貸方為啥計入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
固定資產減值了會計憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時候 收入的憑證要不要著應交增值稅
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發放工資是能正常走工資?
實際消費了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當附件會有問題嗎
我5月6月沒有做計提,那么我7月繳納了,我該怎么做呢
你現在補計提一個就可以,這都不是太嚴重的問題,計提一個就可。
老師我寧外一個公司,這個是一般納稅人,紅色的圈圈里面這個數額是我本月銷項稅額,右邊的是余額,請問老師我本月繳納的稅額比這個小,因為有進項沒有做賬,請問老師我本月該怎么辦呀
你好,有進項沒做賬,那你正常做憑證不就可以了,你這個數據的話,它產生的原因應該也不是和你進項有關系的,應該是一開始你就是錯的,所以這個余額一直都是錯的。如果說你交納完這次的稅款以后還有余額的話,可以通過營業外收入和營業外支出進行一個調整。就是把它調成零。
以為我是本月才來接手的 之前的為什么有余額我還不清楚 我的意思上上個月她勾選了進項 但是沒有做賬,稅款已經抵扣了
你好,那你趕緊補做這個憑證,坐上就可以。
嗯嗯,老師正常業務是員工上個月開得票,但是這個才報銷的,但是上個月她勾選了抵扣,我這會兒才發現,那么我正常坐在這個月就可以了是吧
您好,您這個月都坐到一起就可以了,但是下次的時候不要這樣做了,如果說他上次勾選認證的話,你最起碼你要借應交稅費應交增值稅進項稅額貸其他應付款,然后這個月報銷的時候,你再借管理費用,借其他應付款貸庫存現金或銀行存款。
好的謝謝老師
對了,老師,我們內賬和外賬都做,這樣的話內賬是不是根據實際編寫的呀,有什么要注意的
您好,您內賬的話你怎么做都行,因為你是自己內部看報表的,沒有很嚴格的注意事項,你該做的都做到憑證里就可以了。