你好 可以這樣的 可以?
調整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調整這個科目嗎?調整增值稅可以用以前年度損益調整這個科目嗎?有哪些科目的調以前年度的賬是不能用“以前年度損益調整”的?
調整以前年度錯賬的時候,往來類可以用以前年度損益調整這個科目嗎?調整增值稅可以用以前年度損益調整這個科目嗎?有哪些科目的調以前年度的賬是不能用“以前年度損益調整”的?
老師,以前年度損益調整這個科目是貸方科目還是借方科目?做賬軟件里面借方的話,是不是要用貸方紅字表示?
老師,以前年度損益調整科目的借方可以是紅字嗎?
老師,以前年度損益調整結轉時,在借方用紅字嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我想請問一下,涉及工業生產的的,2021年度計提了一筆沒有發票的電費,計入生產成本這個科目,現在跨年了要來紅沖掉,是應該用到以前年度損益這個科目進行過渡,那么生產成本-電費應該怎么解決呢?
生產成本不影響損益,不用這個科目
可是我當時分錄就是(借:生產成本-電費;貸:應付賬款)。
,這筆分錄不影響損益,所以說調整也不用以前年度損益調整。
是,生產成本是計入存貨里面,那應該怎么調整?
你好 沒有發票不用調整,匯算時納稅調整就可以?
我要調整應付賬款的明細,現在是有余額,所以是一定要調整的。
你好。,因為什么原因調整呢?
應付賬款的明細,現在是有余額? 付款科目就平了??
如果紅沖了就可以讓余額變為0了。
你好 做錯的可以沖紅? ??