不是的 查看海關商品編碼的特殊商品標識確認: 1、特殊商品標識是“1”的,那就是屬于禁止出口或出口不退稅的商品,需要視同內銷征稅; 2、特殊商品標識是“2”的,那就屬于免稅商品,適用免稅不退稅政策。
出口的貨物要做出口退稅,出口退稅率是百分之16%,但是增值稅票是13%。 問:出口退稅是按照增值稅票的稅率退稅還是按照我報關時候出口退稅16%來退?
我司是一個進出口外貿公司。 若進口一批貨物,成本100萬,進項稅13萬。 出口的時候收入200萬, 出口是0稅率,無需交增值稅,可以申請進出口退稅,退稅額為13萬。 請問,這筆交易需要繳納企業所得稅嗎?
貨物出口退稅率為0,那么出口時候是不是不用繳納增值稅同時也沒有退稅?
hello 老師 想問一哈 就是報關單 這個稅率開0還是13 網上查的時候 這個貨物出口率為0增值稅稅率為13 這個是出口不退稅的
生產性企業出口,為什么消費稅是免稅不退稅?為什么說它出口的時候沒交過稅?是所有貨物出口都不用交稅么?
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規上企業是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業務的錢,客戶欠業務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發現發票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發票,開具了紅字發票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發票,請問這兩張藍字發票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發商品何時確認收入繳納增值稅