同學,你好 沖減之前的分錄
老師,現在小型微利企業印花稅是不是減半征收
老師,印花稅現在不是減半征收嗎,小型微利企業中
老師,小微企業2月份全額交了印花稅,后來不是出了文件小微企業減半征收嗎?5月份更正申報后,退回一半,怎么做賬?
4月份退回1月份附加稅,小微企業減半征收的附加稅,如何入賬
老師,小微企業,增值稅減半征收,現在退回稅金,怎樣做賬?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
已經計提,繳納了,怎樣沖減?
借銀行,貸城建稅,這樣?
同學,你好 嗯嗯,是的,或者紅字沖銷
2022年1月計提,2月繳納了,現在收到退回,這樣余額不對。老師怎樣分錄才對呢?
同學,你好 余額是對的,你是哪里不對?差額差多少
當時計提1000,繳納1000,現在退回600,這樣怎樣做平?
同學,你好 那你可以這么做 借:銀行存款 貸:營業外收入
好的,收到!
紅沖的話,怎樣做分錄?
同學,你好 借:應交稅費 負數 貸: 銀行存款 負數