你好,沖銷錯誤的分錄,然后做正確的數量,單價,金額處理?
老師,您好想問一下這個會計分錄怎么做? 向M公司購入A、B兩種材料,共1 000千克,其中A材料400千克,單價20元/千克; B材料600千克,單價10元/千克,取得增值稅專用發票上注明的原材料價款為14 000元,增值稅額為2 240元;供應商代墊運輸費,取得增值稅專用發票上注明的運輸費為500元,增值稅額為50元;材料驗收入庫,發票賬單已到,款項均以支票支付。(運輸費按重量比例分配;列出運輸費分配、材料采購成本計算過程)
某企業A原材料期初結存情況如下:數量:3000千克;計劃單位成本10元/千克; 材料成本差異賬戶貸方余額為300元;本月發生如下業務: (1)購進A材料1800千克,單價9.5元/千克,增值稅率17%,運雜費(不能扣增值稅)500元,均已支付;材料驗收入庫。 (2)購進A材料2400千克,單價10元/千克,增值稅率17%,運輸費(可以抵扣增值稅)800元,裝卸、包裝費200元,保險費300元,均已支付;材料驗收入庫。 問 分錄怎么寫 老師?
1.購進空調機500臺,取得增值稅專用發票注明價款20萬元,沒有付款。月末入庫時,發現毀損20%,經查系管理不善造成損毀。2.購進電冰箱120臺,取得增值稅發票注明價款36萬元(不含稅),但商場因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質量原因,將上期購進電冰箱20臺退回廠家(價格同本期),并取得廠家開具的紅字發票和稅務機關的證明單。3.購進一批小家電,取得增值稅專用發票注明價款10萬元。要求按下列順序回答問題,每問均為共計金額(1)本月商場可以抵扣的增值稅進項稅:(2)本月商場發生的增值稅銷項稅(3)本月商場應繳納的增值稅:
1宏達電冰箱廠,為增值稅一般納稅人,2021年10月分別發生下列經濟業務,均按稅法規定取得和開具相關票據,請分別說明以下銷售方式增值稅納稅規定,并計算出當期應納增值稅額。(1)向甲家電商場銷售A型電冰箱100臺,統一出廠價為5000元/臺。由于商場購買的數量多,按照協議規定,廠家給予商場統一出廠價5%的折扣優惠,貨款全部以銀行存款收訖,折扣額和銷售額已經在同一張專用發票上分別注明;向乙家電商場銷售A型電冰箱50臺,為了盡快收回貨款,廠家提供價稅合計金額2%的現金折扣,乙家電商場及時付款享受了現金折扣。(2)采取以舊換新方式銷售冰箱,銷售A型電冰箱10臺,從消費者手中換入舊電冰箱作價1000元/臺。(3)采取還本銷售方式銷售A型電冰箱給消費者15臺,根據協議規定,5年后廠家應當將全部貨款以價稅合計總額退還給購貨方。銷售后,開出普通發票15張,含稅銷售收入合計金額為87750元。(4)以30臺A型電冰箱向丙單位等價換取原材料,A型電冰箱成本每臺3500元。雙方均按13%的稅率開具了增值稅專用發票。(5)當月向丁商場銷售A型電冰箱共200臺。商
老師好,去年入庫時數量和單價入錯了,分錄怎么調?例:進飲料10箱,總金額500元,單價:1箱/50元,入庫時10箱寫成10瓶,單價變成1瓶/50元了,怎么辦?
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的?,F開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W?,F在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。