那你收到的所有的錢都要確定收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本。他不能分別從兩個公司采購,但是款轉(zhuǎn)給一個公司是不可以的,這樣的業(yè)務(wù)時間長了不正規(guī)。
老師,我們兩家公司是同一個倉庫發(fā)貨,后期B公司打款給A公司,A公司開票給B公司,那這個怎么做帳呢,做成A公司賣貨給B公司,帳都是做一起的
老師,請問我們兩個公司A、B,都負(fù)責(zé)一個客戶的采購,貨款都打給了A公司,然后兩個公司都采購了一部分的貨,那我做A公司的賬,收入和成本要怎么做?
老師 請問我老板有兩個公司 A公司負(fù)責(zé)采購購買原材料 兩個公司的除了工資 其他一切支出都是A公司出 B公司就是專門幫其他公司加工 收加工款 這樣B公司就是收入大于成本 請問B公司要怎么調(diào)賬啊
A和B兩個公司,b公司的項目,老板從a和b公司都借了錢買項目所用的貨款,然后拿了一堆買貨款材料人工費的收據(jù)回來我應(yīng)該怎么做賬
老師好!同一個法人,注冊兩家公司,一家是養(yǎng)殖公司A,一家批發(fā)農(nóng)產(chǎn)品B商貿(mào)公司,一般都是A公司直接收購養(yǎng)戶的雞銷售給客戶,客戶有的回款回到B公司賬戶,B公司在把回款轉(zhuǎn)到A公司賬戶,兩個公司都做收入報稅了,B公司沒有成本發(fā)票,這該怎么處理呢?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負(fù)率是高還是低 因為沒考慮費用
嗯,那老師。要是這種情況的話,我是B公司,貨款都在A公司,然后當(dāng)時采買的時候,B公司掛的是A公司代收代付,借庫存貸其他應(yīng)付-A公司。都是A公司采買,但是要算成B公司的收入和成本。這個要怎么做分錄呢
我做的是內(nèi)帳
你好,內(nèi)賬的話我看一下。相當(dāng)于你是因為a是代替B代收代付的,所以你的要給b錢,就是借應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,貸。銀行
然后你收到這個材料以后,你就借庫存商品貸,其他應(yīng)付款貨貸,銀行存款。
我是后接手的賬,兩家賬都要做。之前的人做的是。采購時A公司 :借 其他應(yīng)收-B公司 貸 銀行 B公司:借庫存商品 貸 其他應(yīng)付-A公司 然后 A公司自己又采買了部分商品 借庫存 貸銀行 沒有掛B公司的往來 B公司也沒有 然后A公司收到了這筆貨款,借銀行 貸 預(yù)收(客戶) 然后又做了借預(yù)收(客戶) 貸其他應(yīng)收B公司
您好,您這樣做的話,你看第一個憑證,您的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么去沖減。這樣越往后,你的往來科目就會掛賬越來越多。
那現(xiàn)在要怎么調(diào)?把A公司沒掛賬采買的那筆商品調(diào)到B公司賬然后再算收入成本么
您好,您相互沖減一下就可以把這些往來科目因為你,都是只要能體現(xiàn)出入庫來就可以