我們國家的稅控盤分為金稅盤、稅控盤和稅務UK。金稅盤是航天信息,稅控盤是百旺金賦,稅務UK是稅務局開發的。所謂的開票軟件,也就是這三家他們自行開發的開票軟件。每一件的軟件不一樣。增值稅發票綜合服務平臺就是增值稅認證抵扣勾選平臺。
昨天我在增值稅發票綜合服務平臺辦理發票認證,勾選之后統計,統計完成之后點確認簽名,然后今天發現少勾選了,怎么辦能再勾選一次嗎
增值稅發票綜合服務平臺月初已經勾選認證了,怎么開票軟件沒有庫存下載提示
老師好,在增值稅發票綜合服務平臺認證專票,這樣是不就是已經勾選認證了?就可以報稅了?
你好 增值稅發票綜合服務系統勾選認證平臺要花錢開然后下載嗎?
老師,能給說一下金稅盤、開票軟件、增值稅發票綜合服務平臺、增值稅認證勾選平臺這幾者之間的關系嗎?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個是預繳的增值稅 第二個是月末結轉后需要繳納增值稅361.8元 第三個是結轉預繳增值稅899.14元 實際不用繳納增值稅 月末余額應交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對嗎 月末還用做什么關于增值稅的會計分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營收入+其他收入+營業外收入-主營成本-其他成本-營業外支出-附加稅-銷管財-所得稅,是不是就應該等于本年利潤+利潤分配未分配利潤呢?
小規模,只有空調固定資產一是要做固定資產臺賬嗎
老師,我家的自產自銷的個體戶,但開票連續12個月超五百萬了,現在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開出去發票(銷售) 項目名稱是 經營租賃*機械租賃費 勞務*維修費 勞務*鉆進試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個以前年度損益調整,等于就是資產負債表的未分配利潤表的金額多500,這樣上傳的財務報務是對的嗎
老師,母公司應繳注冊資金2000萬,只繳了102萬,子公司向母公司借款255200,計提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調整利息支出是5261.04對嗎?怎么計算的呀
企業所得稅稅款不足1元,,實際不用上交,申報季報的時候不選擇彌補以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發零售公司。我們廠家進貨,然后付款采購。然后廠家設置了任務,銷售額,完成了就賺點返點銷售傭金給我們。沒完成就沒有。我們賣給下面的門店商家都是幾乎接近原價,他們賣,賣了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業務怎么做賬。具體分錄寫出來。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開票收入可能未申報?我拿回來后應該稅務怎么調整申報未開票收入?不會觸發稅務風險?還有就是和代賬會計交接注意事項是什么?需要什么手續?注意什么?問一些那些問題?請一一回復。0經驗,才學了商貿實操,但是這個商貿業務很復雜和學的不一樣
我現在用的是金稅盤,老師能給說一下開票、進項票認證勾選、查看這個月銷項稅額、進項稅額這幾項的具體操作流程嗎?
這個不是一兩句話就能說清楚的同學,會計學堂有專門的課程,你可以報名學習一下。
我就是咱們學堂的會員,不知道在短時間內應該學哪個,我也一直在學,但好像課里學的跟實際遇到的還是很多不一樣,或者是課里面只講其中一角,而像我這樣沒做過的人又串不起來
不知道你購買的課程是不是實操的課程,實操的課程里面有的,比如說具體的用稅控盤開發票,登錄增值稅認證平臺,進行發票勾選認證,通過財務軟件應交稅費、應交增值稅銷項稅額和進項稅額,可以查詢該兩個數字的明細賬。
你可以聯系一下客服,跟他訴說一下訴求,跟他說一下,你購買的課件里面沒有地方可以學到開具發票跟勾選認證。
開發票會開,我購買的是至尊版,我是說這一系列沒有串起來的,實際遇到后還是不知所措
所以實際上你還是要去一家企業參與實際的操作。