您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
公司為員工繳納五險,怎么做賬呢?
公司要給員工繳納五險!怎么開社保賬戶
公司給員工繳納五險,賬怎么做
出納怎么給公司員工繳納五險一金
公司給員工上社保,繳納五險一金,怎么開戶。怎么繳納?是什么流程?
老師請問一下,穩崗補貼怎么申請
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實繳,工商年報里認繳出資時間怎么填?
匯算清繳,企業產生的廣告宣傳費,沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費的表嗎
一筆收入,企業已于2024年開票并確認所得稅收入,繳納了企業所得稅。但由于訂單后期不能執行業務沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結轉本期損益呀
老師,我們異地開票,現在在電子稅務局進行所得稅的異地預交稅款,能用三方協議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個體戶季度多免稅,個體是不是在網上也可以開票
老師,商貿公司,確認收入用了增值稅待轉銷項稅額,但是所得稅收入又申報了,增值稅稅收入又沒申報,這樣可以嗎
核定征收經營所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請問一下2023.11月購進專利,開進來是無形資產*專利技術轉讓費。 借無形資產 貸應付賬款。那需要做借管理費用 無形資產攤銷 貸累計攤銷的嘛?
老師,現金折扣是計入財務費用里的手續費對嗎?
個人部分公司承擔,怎么做賬呢
計提工資的時候多計提這部分在工資里 這樣公司可以稅前扣除
就是加到個人工資表里面
對的 計提工資本來工資是六千 個人承擔的社保是五百 那你計提工資計提6500
發放時分錄怎么做呢
借應付職工薪酬6500 貸銀行存款6000 貸其他應付款個人社保500
我不明白,這個做其他應付款
同學你好 先發工資后交社保就用其他應付款 先交社保后發工資就用其他應收款
這個公司承擔了,不扣員工的了
直接都做管理費用,可以嗎
同學你好 我知道公司承擔呀 但是你計提的時候也得多計提這部分 不然你們公司不能稅前扣除呀 你看我上面給你做的分錄不明白嗎
好的,我再想想,謝謝老師
同學你好 計提工資本來工資是六千 個人承擔的社保是五百 那你計提工資計提6500 借管理費用6500 貸應付職工薪酬6500 借應付職工薪酬6500 貸銀行存款6000 貸其他應付款個人社保500
貸其他應付款個人社保500 ,這一步,最后結轉到哪里了
借其他應付款個人社保 借管理費用-單位部分社保 貸銀行存款
好的,謝謝老師
明白了就可以 不用客氣