你好,可以的,可以這么做的。
老師:發(fā)票沖紅本來(lái)想沖紅部分金額的,不小心全部沖紅了,請(qǐng)問(wèn)可以作廢沖紅發(fā)票嗎?
增值稅普通發(fā)票,不是專票??梢灾粵_紅一部分嗎?
老師,一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票可以部分紅沖嗎?(就是紅沖一部分?jǐn)?shù)量、金額),還是得整張紅沖,再開(kāi)具。
請(qǐng)問(wèn)增值稅專票可以紅沖票額的一部分,不全沖嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)發(fā)票沖紅 是一張票全額沖嗎?可不可以部分金額?
同一筆款,轉(zhuǎn)款后因?yàn)橘~戶有誤被退還,次日又重新支付的,如何做賬?是否只留一份原始憑證即可,還需要復(fù)印多份做賬嗎
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?涉及到交稅嗎?老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么做賬?需要交稅嗎?
單位承擔(dān)的培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入什么科目
老師,減資的話需要交稅嗎?
分公司注銷,原材料轉(zhuǎn)給總公司,分公司需要繳稅嗎?
家具店的國(guó)補(bǔ)怎么操作
老師您好請(qǐng)問(wèn),員工的生育津貼如何入賬?
每個(gè)月攤銷的軟件使用費(fèi)的貸方科目為什么是入預(yù)付賬款 而不是像房租費(fèi)一樣入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?
實(shí)收資本沒(méi)有到位,什么時(shí)候要繳足?
停車費(fèi)開(kāi)票稅率怎么區(qū)分
老師具體操作是不是也是輸入紅沖發(fā)票的信息,之前金額是按實(shí)際沖銷的去填?
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開(kāi)具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開(kāi)票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開(kāi)】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開(kāi)】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開(kāi)具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
想開(kāi)哪些開(kāi)哪些數(shù)里面的數(shù)據(jù)可以修改。
老師,如果銷售方那邊要開(kāi)紅字發(fā)票的話,不就只能按開(kāi)票金額全額紅沖嗎
那全部需要紅沖的,因?yàn)槟汩_(kāi)了紅字信息表之后,你整個(gè)發(fā)票人家都認(rèn)證不了。
所以不能只沖部分,必須按照票面金額全額沖,再按實(shí)際付款金額讓對(duì)方重新補(bǔ)開(kāi)發(fā)票是嗎
是的,是這個(gè)意思的。