您好,這個是不可以的,不行
老師,我們是子公司,可以把我們和母公司的往來,其他應收款貸方負數轉到應收賬款的貸方正數嗎?
老師,我們和一家公司的往來,其他應收款可以對沖應收賬款嗎?
老師好,和子公司的往來原來記入其他應收款,余額在借方,現在余在貸方,導致負債表流動資產為負數,后來老師回答說可以沖其他應收款,貸其他應付款,現在負債表不平 ,怎么處理呢?
我們的母公司替我們公司向我方的供應商付清了一筆應付款項,然后母公司和我方已經供應商簽訂的三方還款協議中,只規定了母公司替我們付清這筆款項以后,我們和供應商的債務關系消失,但其中沒有規定母公司可以向我們公司追要這筆款項。我是不是可以根據這份協議認為,母公司沒有確認替我們還的這筆錢他們可以向我們收取,我們可以把這筆作為營業外收入呢?即借應付賬款貸營業外收入,可以不用借應付賬款貸其他應付款母公司?
老師,母公司和子公司有業務往來,也有往來款,母公司A公司,應收賬款--B(子公司):262萬,B公司其他應收款-A公司(母公司):1000萬,這樣可以做一筆抵消分錄嗎,老師?母公司做:借:其他應付賬款-B公司262萬 貸:應收賬款-B公司 262萬 應收賬款和往來款對沖一下?這樣,對嗎?老師
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎