你好,沒有辦理臨時稅務登記的,開不了專票,只能開普通發(fā)票。
個人去稅務代開增值稅專用發(fā)票,可以嗎?
老師您好,請問一下個人可以去代開增值稅專用發(fā)票嗎
老師好。公司要求員工提供去稅務申請個人代開增值稅專用發(fā)票。個人可以代開專票嗎??
個人可以申請代開增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,個人給一個公司提供加工修理修配勞務了,那個人可以到稅務局代開增值稅專用發(fā)票13個稅點的嗎?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
老師,如果自然人代開普票給公司的話。需要繳納多少???稅率
你好,開什么業(yè)務的發(fā)票?
老師,是公司簽了一些主播,簽的都是勞務合同。老板叫他們去稅務局開具個人代開的發(fā)票。然后再憑著發(fā)票叫我這邊發(fā)工資
增值稅附加稅不需要繳納 個稅20%-40%。
老師,有個主播的報酬是3.1萬,這個是有稅率表嗎?按照什么表去算???
稅率表可以參考這個的
老師,如果這個按月申報繳稅的話,年底匯算清繳會退嗎?
匯算清交,多退少博。
匯算清繳才可以多退少補 這個匯算清交是在次年六月底之前
這個是和綜合所得的匯算清繳一起的嗎?
老師,假設這個一次性勞務報酬是3.1萬這個月,那按照您剛才發(fā)的稅率表已經(jīng)達到二階了,是用3.1萬??30%-2000=7300的個稅?
對的似的,和綜合所得合并到一塊兒的。
不合并到一塊的話,也不需要匯算清交。
3.1乘以80%乘以30%-2000 按照這個來的。
老師,如果是3.1就按照3.1×0.8×0.3-2000等于5440,他代開發(fā)票交完5440的個稅,這個3.1萬就可以發(fā)給員工了對吧?
3.1減去這個稅之后再發(fā)放,這個是他自己承擔就行。
他說他自己去稅務局申請自然人代開,我剛和他說這個稅款是5440元。他自己交,然后給我發(fā)票。到時候我們發(fā)3.1給他
這個勞務報酬必須是企業(yè)代扣代繳的。
公司的合同上是寫明要他們自己去稅務局申請個人代開的發(fā)票拿來的。
到時候開出發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳的,必須你單位代扣代繳。
稅務局收取的時候,他沒法按照勞務報酬給他申報個稅,所以他個人自己沒法繳納的。