物業(yè)公司計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以。這個(gè)等于給他錢(qián)了,就不用你們親自去補(bǔ)了。
老師,你好,有個(gè)賬務(wù)處理方面的問(wèn)題想咨詢一下您這邊:我公司在購(gòu)買(mǎi)車輛保險(xiǎn)時(shí),保險(xiǎn)公司又優(yōu)惠活動(dòng),購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)后會(huì)優(yōu)惠1000元,在我們公司支付保險(xiǎn)款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是:借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入 1000元 可以么?還是說(shuō)要沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)比較好,但是沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到需要對(duì)原增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問(wèn)題呢?
你好老師,我們是物業(yè)公司,有業(yè)主來(lái)投訴房子滲水問(wèn)題進(jìn)行補(bǔ)漏,現(xiàn)雙方已經(jīng)調(diào)解給予對(duì)方1000元一次性補(bǔ)償,現(xiàn)金支付的。 那這個(gè)賬怎么算?是不是直接計(jì)入管理費(fèi)用
郭老師,麻煩問(wèn)下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問(wèn)題 一、我們把張某個(gè)人房子租過(guò)來(lái),簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15000元 每月分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們?cè)诎褟埬撤孔幽匙饨oA公司,租期一年18900元,含稅價(jià),并開(kāi)具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個(gè)方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個(gè)委托協(xié)議,我們租出去并給對(duì)方公司開(kāi)了租賃發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?
12:54問(wèn)答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:44問(wèn)答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我想問(wèn)一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫(xiě)了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫(xiě)300哈;你是額外多支付了300出去;不是600哦;要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
14:01問(wèn)答詳情22:53:50后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:54問(wèn)答詳情23:50:51后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束12:44問(wèn)答詳情23:56:06后或5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束你好,我想問(wèn)一下就是員工出差補(bǔ)貼150元一天,出差天數(shù)2天,但是報(bào)銷是多報(bào)出2天300元,也已經(jīng)支付了,我這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?娜娜呢52023-05-0612:40發(fā)布70次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好:多報(bào)銷的部分;要回退給你公司:你做其他應(yīng)收款:借管理費(fèi)用-差旅費(fèi):其他應(yīng)收款貸銀行存款2023-05-0612:,那報(bào)銷單金額就寫(xiě)了600元,不用改報(bào)銷單吧娜娜呢52023-05-0612:45發(fā)布49次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好;報(bào)銷單寫(xiě)300哈:你是額外多支付了300出去;不是600哦:要改單子的2023-05-0612:46-那多支付的那300,我需要寫(xiě)個(gè)說(shuō)明嗎?還是怎么處理呀?
老師好,總分公司之間借款期限稅務(wù)局有要求嗎,可以長(zhǎng)期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費(fèi)用,但是發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有回來(lái)。會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,等發(fā)票回來(lái)的時(shí)候借:費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款,這樣做賬有沒(méi)有問(wèn)題?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,今天在會(huì)計(jì)聊天的時(shí)候,他們提到‘特殊性稅務(wù)處理’這個(gè)詞。想了解一下這個(gè)是什么,什么情況下要去做這個(gè),做這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響。第一次聽(tīng)說(shuō)這個(gè)所以想了解一下。
老師 我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)的金額(工廠沒(méi)有委托,只有自主)是等于利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用金額 還是等于加計(jì)扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長(zhǎng)期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購(gòu)貨物的商家4月份把開(kāi)了專票給我們,但是合同還沒(méi)有弄好,這個(gè)專票我要怎么處理?賬務(wù)和稅務(wù)應(yīng)該怎么處理?對(duì)應(yīng)的收入合同和發(fā)票也還沒(méi)開(kāi)出來(lái)
老師好,藥品有生蟲(chóng),去年做了庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)損,分錄借:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品10萬(wàn),然后借:營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn),現(xiàn)在想恢復(fù),低價(jià)銷售怎么做分錄,是借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn),貸:庫(kù)存商品-10萬(wàn),然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)嗎
財(cái)政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務(wù)費(fèi),再把延保服務(wù)費(fèi)付給廠家。然后廠家再給我們返點(diǎn)。應(yīng)該怎么做賬?
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)這節(jié),講到付款時(shí)間超過(guò)正常信用條件分期支付時(shí)會(huì)有未確認(rèn)的融資費(fèi)用,在攤銷未確認(rèn)融資費(fèi)用時(shí)有時(shí)候計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用有時(shí)候說(shuō)會(huì)計(jì)入資本化,請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分計(jì)入這兩種的娜一種呢,如果計(jì)入資本化,能計(jì)入哪個(gè)科目呢麻煩老師解答下這兩個(gè)疑問(wèn)
我們是人員工資做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,每個(gè)月工資開(kāi)支大
人員的工資記入勞務(wù)成本,有收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
嗯,可是之前一直都是工資做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
-后面就按正規(guī)的處理就行了。
那是明年這樣子操作嗎?
您下個(gè)月就可以按照正規(guī)的處理就行了。
哦,好,謝謝老師
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。