同學你好 是資產(chǎn)負債表嗎
老師咨詢一下,同一家公司應收賬款期末借方有余額,預收賬款期末貸方有余額,該怎么調(diào)整一下做賬比較好
老師咨詢一下,咨詢一下,資負債表上其他應付款為負數(shù),該怎么理解
老師咨詢一下,在應收賬款下,期末余額顯示負數(shù),該怎么處理一下
老師咨詢一下,科目余額表中應收賬款期初余額為負數(shù)泣怎么理解
老師,咨詢一下,資產(chǎn)負債表中應交稅費期末余額出現(xiàn)負數(shù),表示什么意思,岀現(xiàn)負值正常嗎
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡
資產(chǎn)負債表
同學你好 重分類計入預收賬款就可以了