你好,學(xué)員小微企業(yè)100萬以內(nèi)按照5%
老師,所得額不超過100萬元的減按百分之二十五計(jì)入所得額,是指只有25萬的所得額要計(jì)算所得稅剩余的75萬不需要計(jì)算所得稅嗎
小微企業(yè)20百分稅率,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,減按25百分記入應(yīng)納稅所得額!這個(gè)政策是有時(shí)間的到2021年對(duì)嗎
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)能給我一個(gè)實(shí)例的算法嗎?有點(diǎn)看不懂
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
你好,年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過100萬,不超過300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;這個(gè)實(shí)際稅率分別是多少呢
老師。我們公司的賬上庫(kù)存商品的負(fù)庫(kù)存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
請(qǐng)教關(guān)于個(gè)稅多計(jì)提的歷史問題 多計(jì)提的原因是:計(jì)提個(gè)稅不是按照自然人個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)測(cè)算的,而是前任會(huì)計(jì)手工計(jì)提的 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)2018-2023年,多計(jì)提了3069.71元 請(qǐng)教下 現(xiàn)在多計(jì)提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個(gè)人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應(yīng)稅服務(wù)是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產(chǎn)生了一系列費(fèi)用。對(duì)方給我們開具了建筑服務(wù)類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個(gè)有什么區(qū)別嗎?針對(duì)我們購(gòu)買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國(guó)補(bǔ)怎么怎么做賬呢
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務(wù)部分呢,是分開記到營(yíng)業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點(diǎn)的普票,進(jìn)項(xiàng)要加6個(gè)點(diǎn)。一般納稅人開13個(gè)點(diǎn)專票,進(jìn)項(xiàng)加10個(gè)點(diǎn)抵13個(gè)點(diǎn)
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負(fù)責(zé)加工收取加工費(fèi)。怎么做賬開票
那這個(gè)為啥是10個(gè)點(diǎn)
你好,學(xué)員,這個(gè)不對(duì)的,這是學(xué)堂課程?
這個(gè)是我公司去年申報(bào)的。所以我看去年報(bào)的就感覺不對(duì)。所以提問
這個(gè)有問題的,應(yīng)該是5%的