有老師能回答嗎
某商場為增值稅一般納人,本月發生以下業務: 銷售給乙企業300套服裝,不含稅價格為0.7萬元/套。由于乙企業及時付款,甲服裝廠給予乙企業7折的優惠,并按原價開具了增值稅專用發票。 零售金銀首飾取得含稅銷售額11.3萬元,其中包括以舊換新首飾的含稅銷售額5.65萬元。在以舊換新業務中,舊首飾作價的含稅金額為4.52萬元,百貨商場實際收取的含稅金額為1.13萬元。 該商場將自己的A商品與另一家的B商品進行兌換,雙方交易的價值均為含稅價90.4萬元,A產品成本30萬元,B產品成本20萬元。 購進貨物取得普通發票列明金額1萬元,稅率3%,稅額0.03萬元,貨已入庫。 收回委托加工貨物一批,取得專用發票,列明加工費5萬元,稅率13%。 將整體廚房20套獎勵給員工。該批整體廚房是最新款沒有市場售價,每件賬面成本0.3萬元,成本利潤率10%。 要求:計算該商場當月應交進項稅額和銷項稅額。(保留兩位小數)
配套設施、房屋開發成本的核算。某房地產公司開發濱江小區,規劃建設商品住宅40000平方米,商店500平方米,車棚500平方米,其中商店建好后將有償轉讓,車棚不可轉讓。該小區發生的土地征用及拆遷補償費、前期工程費、基礎設施費按各項開發產品的建筑面積進行分配。在開發過程中,發生如下經濟業務。(1)土地開發階段用銀行存款支付土地征用及拆遷補償費3500萬元,前期工程費200萬元,基礎設施費1500萬元。(2)土地開發完工,結轉其開發成本。(3)將商品房的建筑安裝工程發包給E公司施工,工程款共計6000萬元,增值稅稅額540萬元,工程完工驗收后用銀行存款支付了工程款。(4)用銀行存款支付各項開發間接費用90萬元。(5)按占地面積計算分配開發間接費用。(6)車棚完工,結算應付E公司工程價款17萬元,增值稅1.53萬元。(7)按占地面積計算分配商品房和商店各自應負擔的車棚開發成本。(8)商品房竣工,結轉商品房的開發成本。(9)商店完工,支付工程價款150萬元,增值稅13.5萬元。(10)結轉商店開發成本。要求:根據各項經濟業務編制相應的會計分錄。
4、A房地產開發企業位于某省會城市,開房某普通住宅項目A。支付地價款300萬元;支付土地征用及拆遷補償費180萬元;支付前期工程費270萬元;支付基礎設施費300萬元;支付建筑安裝工程費2250萬元;支付公共配套設施費300萬元;支付期間費用900萬元,其中利息支出750萬元(利息能按房地產項目分攤,并有金融機構貸款證明),其他房地產開發費用扣除比例為5%;轉讓環節繳納的稅費共計543萬元,房屋竣工后將其出售,取得不含增值稅收入9800萬元。請計算該房地產開發企業應納的土地增值稅。
4、A房地產開發企業位于某省會城市,開房某普通住宅項目A。支付地價款300萬元;支付土地征用及拆遷補償費180萬元;支付前期工程費270萬元;支付基礎設施費300萬元;支付建筑安裝工程費2250萬元;支付公共配套設施費300萬元;支付期間費用900萬元,其中利息支出750萬元(利息能按房地產項目分攤,并有金融機構貸款證明),其他房地產開發費用扣除比例為5%;轉讓環節繳納的稅費共計543萬元,房屋竣工后將其出售,取得不含增值稅收入9800萬元。請計算該房地產開發企業應納的土地增值稅。
4、A房地產開發企業位于某省會城市,開房某普通住宅項目A。支付地價款300萬元;支付土地征用及拆遷補償費180萬元;支付前期工程費270萬元;支付基礎設施費300萬元;支付建筑安裝工程費2250萬元;支付公共配套設施費300萬元;支付期間費用900萬元,其中利息支出750萬元(利息能按房地產項目分攤,并有金融機構貸款證明),其他房地產開發費用扣除比例為5%;轉讓環節繳納的稅費共計543萬元,房屋竣工后將其出售,取得不含增值稅收入9800萬元。請計算該房地產開發企業應納的土地增值稅。
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不