不抵扣別提交 你需要抵扣再提交 你現(xiàn)在前面的對(duì)號(hào)去掉就可以
老師好,現(xiàn)在是平臺(tái)勾選抵扣,現(xiàn)在我還要看稅負(fù)嗎?如果每個(gè)平進(jìn),銷增值稅都平,那此不是有時(shí)候要交增值稅特別多?另外,如果購(gòu)置固定資產(chǎn)的,進(jìn)項(xiàng)稅一次抵扣的,如果額度大的是不是可以抵很多銷項(xiàng)稅額了?
老師,您好。我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)老師常常說(shuō)可以用來(lái)調(diào)節(jié)稅負(fù),就是銷項(xiàng)少就少認(rèn)證點(diǎn),多就多認(rèn)證點(diǎn),但是就算我認(rèn)證了形成留抵,下個(gè)月也可以繼續(xù)抵扣啊。那么是不是這個(gè)認(rèn)證多與少只是讓稅負(fù)變得平穩(wěn),而從總體來(lái)看并未使企業(yè)少交稅,頂多是延遲納稅了呢
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師,在增值稅進(jìn)賬平臺(tái)中看這個(gè)月可以抵扣多少稅,在發(fā)票勾選界面,我只想看看有多少進(jìn)項(xiàng)稅了,我還想看下一頁(yè),是不是點(diǎn)擊提交,點(diǎn)擊提交之后出現(xiàn)這個(gè),是點(diǎn)擊確定嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的話,我這邊想看看未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是有多少,是全勾選,然后點(diǎn)提交,就可以查看了嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營(yíng)業(yè)范圍
老師,開發(fā)票開給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
老師,開標(biāo)的時(shí)候甲方不在廠,中標(biāo)單位服務(wù)完了,審計(jì)發(fā)現(xiàn)兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰(shuí)的責(zé)任?
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號(hào),品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過(guò)料號(hào)數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號(hào)去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會(huì)計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒做賬,購(gòu)買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊(cè)的公司怎么登陸國(guó)稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無(wú)限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?
好的,老師我懂了,謝謝
不用客氣,周末愉快