你好,自己保存好了就可以的,你們只需要拿第一聯(lián)做賬。
我們抵扣了一張專票,現(xiàn)在專票有問題要退回去,紅字信息表我們也已經(jīng)給他們開了,他們必須要錯誤的第二聯(lián)和第三聯(lián)才給我們開負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,我想想問問這個錯誤的發(fā)票誰拿了
老師,紅字發(fā)票已經(jīng)開好了,現(xiàn)在是記賬了,我記賬的時候,人家退回來的正數(shù)發(fā)票第二聯(lián)第三聯(lián)放哪里?我們開的負數(shù)發(fā)票的第二聯(lián)第三聯(lián)又放哪里?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,去稅務代開了專票,第二個月又開了紅字,我手里應該有第一次發(fā)票的記賬聯(lián)和第二次紅字的記賬聯(lián)對嗎
老師 紅沖發(fā)票怎么粘貼的 是做一筆紅字分錄然后把負數(shù)一聯(lián)粘貼到記賬憑證后面,然后負數(shù)的第二聯(lián)第三聯(lián)和紅沖的第二聯(lián)第三聯(lián)單獨存放嗎
老師我想問一下,我去年跨年專票退回開紅字負數(shù)發(fā)票了,做了沖紅分錄,那這個退回發(fā)票第二三聯(lián)和紅字負數(shù)要放一起做賬嗎
老師,我們是一個五金商行個體戶,購進的貨物超多,假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不要一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置一個二級科目比較合適?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,工商年報的納稅總額包含個稅和印花稅嗎?
老師,想問下公司申請的專利費85000怎么入賬?問題二公司的專利給其他公司使用怎么入賬?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業(yè)務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不要一一列舉設置,麻煩老師指導一下
老師,應付工會經(jīng)費是計入其他應付款還是應付職工薪酬?
老師問一下,我是苗木專業(yè)合作社,一般納稅人,收到苗木款怎么做賬呢?只有銀行回單沒有發(fā)票,因為是個人開不了發(fā)票
2024年暫估的分錄 借 主營業(yè)務成本 20000 貸 應付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來,A105000表30欄納稅調增20000, 賬上調整分錄 借 應付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤,這樣對嗎,其他表還需要填嗎?
個稅退手續(xù)費如何做賬
老板和股東取備用金太隨意了,打個條就取一筆,送禮的、買煙酒的,沒有發(fā)票的就自己找票來沖抵。取備用金這么頻繁,這樣有風險嗎
是單獨存放,還是跟作廢的發(fā)票放一起呢!
和作廢的一塊存放就可以了
好的,謝謝老師,
不用客氣,周末愉快