借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款。
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的借方貸方余額是負數(shù)請問匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,請問同一個客戶應(yīng)收賬款借方余額-230300元,應(yīng)付賬款貸方-600000元,請問怎么調(diào)整
老師,請問同一個客戶應(yīng)收賬款借方余額-230300元,應(yīng)付賬款貸方-600000元,請問怎么把兩個科目的余額調(diào)整到一個科目余額
老師,請問一下應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到預收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應(yīng)收款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款貸方?
老師,請問同一客戶的應(yīng)收賬款借方-2265 ;其他應(yīng)付款在貸方正數(shù)2075 怎么調(diào)賬,謝謝
應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息,不應(yīng)該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應(yīng)計利息
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險 工傷險 和失業(yè)險三種,沒有醫(yī)療險怎么回事,醫(yī)療險必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
老師,是的
?借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。?
沒太明白什么意思
你好 調(diào)整的分錄 呀 就是這個?
你好,能把調(diào)整的分錄寫給我嗎?
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款。 這個就是調(diào)整分錄。