你好,對(duì)的是的,是這么做的。
你好老師,比如今年4月份我單位開(kāi)的一張發(fā)票,7月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,不管對(duì)方認(rèn)不認(rèn)證,他都不需要退回來(lái),通過(guò)開(kāi)具紅字信息表,開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,在開(kāi)具正確發(fā)票就行了對(duì)嗎? 如果開(kāi)具的是普票的話,處理方式一樣嗎?
老師,我司6月份開(kāi)具一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票,7月份收到客戶(hù)反饋需要修改下單位,發(fā)票未認(rèn)證,這樣我司自行申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,根據(jù)信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后,在開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票對(duì)嗎?
老師 您好!銷(xiāo)售一批貨2月了,給客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票客戶(hù)已認(rèn)證,我們需要給客戶(hù)開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,還用開(kāi)具紅字信息表嗎?
老師,有一張今年4月份的開(kāi)出去的普票,要退回紅沖了重開(kāi),我開(kāi)具信息確認(rèn)單然后開(kāi)具紅字發(fā)票,開(kāi)具的信息確認(rèn)單需要對(duì)方確認(rèn)嗎,普票對(duì)方不用勾選認(rèn)證,這還需要對(duì)方確認(rèn)嗎
老師。麻煩問(wèn)下,我單位是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方要我們出具一份開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票信表表,然后給我們開(kāi)紅字發(fā)票,操作了購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)己抵扣,對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值專(zhuān)用發(fā)票信息,發(fā)票代碼,發(fā)票號(hào)碼怎么填不了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)用在產(chǎn)品上標(biāo)簽應(yīng)該如何入賬?謝謝!
公司購(gòu)買(mǎi)了一輛車(chē),不含稅價(jià)在39萬(wàn)左右,繳納了車(chē)輛購(gòu)置稅3.9萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)可以起退稅嗎
老師,這個(gè)收入,跟我報(bào)的不符合,這是哪里出錯(cuò)了,謝謝,匯算清繳表。
老師,經(jīng)濟(jì)法中業(yè)務(wù)招待費(fèi)準(zhǔn)予扣除是按限額的誰(shuí)小按誰(shuí)扣除嗎?
制造業(yè)企業(yè),線上平臺(tái)(拼多多)的收入,計(jì)入什么科目?
車(chē)船稅一般怎么計(jì)費(fèi),多少錢(qián)一輛車(chē)呀?
老師好 24年收到一張租金發(fā)票 說(shuō)要交印花稅 這個(gè)如何申報(bào)啊
你好,老師,公司在2024.7.1日之前成立,并且剩余認(rèn)繳出資期限自2027年7.1日起超過(guò)五年的,不管是后期減資還是實(shí)繳,都先要修改公司章程調(diào)整出資期限是嗎?
公司購(gòu)買(mǎi)煙,酒進(jìn)行業(yè)務(wù)招待,直接入業(yè)務(wù)招待嗎?
我們公司2019年分批購(gòu)進(jìn)了2000萬(wàn)的設(shè)備,單值都沒(méi)有超500萬(wàn),所以享受了稅法上固定資產(chǎn)一次性扣除的優(yōu)惠政策,于當(dāng)年一次性扣除,現(xiàn)2025年,由于經(jīng)營(yíng)需要融資借款,資金方要以融資租賃的形式放款,3年期的借款,這樣的話,固定資產(chǎn)的所有權(quán)是不是就轉(zhuǎn)移了,我們公司已經(jīng)享受的折舊,稅務(wù)上會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?