您好!計提壞賬分錄如下 1、計提企業(yè)的壞賬準備,會計分錄為: 借:信用減值損失 貸:壞賬準備 2、企業(yè)發(fā)生無法收回的款項,會計分錄為: 借:壞賬準備 貸:應收賬款等(根據應收的款項計入對應科目) 3、企業(yè)預期能收回壞賬款項后,會計分錄為: 借:應收賬款等(根據應收的款項計入對應科目) 貸:壞賬準備 4、企業(yè)最后收回所有款項,會計分錄為: 借:銀行存款 貸:應收賬款等(根據應收的款項計入對應科目)
老師,幫忙看一下,這些分錄寫的對嗎?謝謝
老師,幫忙看一下這三個分錄做的有問題嗎?謝謝
您好老師:可以幫忙看看這樣寫分錄對嗎?謝謝老師
老師可以幫忙看下這兩題會計分錄準備編制嗎?謝謝
老師幫忙看一下這個利潤對不對,謝謝
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
收回已轉銷的應收賬款怎么寫分錄
借:應收賬款 貸:壞賬準備 2、真正收到該筆款項時 借:銀行存款 貸:應收賬款