您好,這樣是可以的哈,可以
老師,我公司和甲公司簽合同,但是給我公司開票的是乙公司(甲公司和乙公司是一個老板),這樣的發票,我公司可以用嗎?
老師,甲公司委托乙公司在2019年簽訂建筑工程合同.乙公可分包給我公司施工,2019年甲公司已給乙公司付款,乙公司也給甲公司開了發票,今年即現在我公司要給乙公司開發票結賬,但是乙公司說他們已給甲公司開過票了,說我們開票晚了,乙公司的說法對嗎
老師,我司跟甲公司簽訂設備合同,預付了20%的款項給我司,甲公司因經營不善倒閉了,委托乙公司把設備銷售給我們,剩余款項付給乙公司,對方要求發票全部開給乙公司,這樣可以嗎?
老師 我們跟甲簽的合同 付款付的乙公司 已公司和甲公司是同一個老板,開給我們的發票也是乙公司開的 這樣可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不需要什么補充資料嗎?
不需要,這個是不徐亞ode