您好,是可以的,謝謝
老師,甲公司委托乙公司在2019年簽訂建筑工程合同.乙公可分包給我公司施工,2019年甲公司已給乙公司付款,乙公司也給甲公司開了發票,今年即現在我公司要給乙公司開發票結賬,但是乙公司說他們已給甲公司開過票了,說我們開票晚了,乙公司的說法對嗎
老師,我司跟甲公司簽訂設備合同,預付了20%的款項給我司,甲公司因經營不善倒閉了,委托乙公司把設備銷售給我們,剩余款項付給乙公司,對方要求發票全部開給乙公司,這樣可以嗎?
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現銷價格為650000元,設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元,假設甲公司發出商品時,不發生相應的增值稅納稅義務在按合同約定的收款日期收取貸款時
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現銷價格為650000元,設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元,假設甲公司發出商品時,不發生相應的增值稅納稅義務在按合同約定的收款日期收取貸款時
例11-31甲公司20x1年1月1日采用分期收款方式向乙公司銷售一會自己生產的大型設備。該套大型設備的成本為520000元,現銷價格為650000元,設備已交付給乙公司,設備的控制權同時轉移給了乙公司,甲公司與乙公司簽訂的銷售合同約定,乙公司每年年末向甲公司支付200000元貨款,分4年付清全部合同款項800000元,假設甲公司發出商品時,不發生相應的增值稅納稅義務在按合同約定的收款日期收取貸款時20-1年1月1日銷售、時點完成、轉移實物
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?